Faktúry
Počet záznamov: 11411
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0136/21 | mobil PC | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 20,50 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0500/21 | automonitor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0503/21 | tabuľky projekt škola-škole | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IMPALEX Jela Pálešová | 35085584 | 350,00 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0493/21 | revízia drs, kotolne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AARS Ing.Miškovič Miroslav | 46616730 | 682,00 € | 09.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0497/21 | voda škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 231,79 € | 11.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0501/21 | mobil SOP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,70 € | 16.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0491/21 | telefón škola, ši, šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,72 € | 09.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0499/21 | newsletter, SWOT analýza | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Meinstrim s.r.o. | 48146692 | 720,00 € | 12.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0502/21 | záhradný substrát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 42,93 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0234/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 239,32 € | 08.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0471/21 | plyn ŠJ-sporáky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 97,00 € | 03.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0470/21 | plyn Š-laboratóriá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 03.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0469/21 | plyn SOP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 182,00 € | 03.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0485/21 | kancel.mat. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 238,74 € | 08.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0509/21 | stojan na tablet na dochádzku školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 354,24 € | 19.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0233/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 87,21 € | 08.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0232/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 618,69 € | 04.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0235/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 657,79 € | 08.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0494/21 | internet sop | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 10.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0484/21 | phl | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 738,89 € | 05.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0507/21 | kalendáre | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELUMI STUDIO, s.r.o. | 50123556 | 336,60 € | 18.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0508/21 | pneumatika na autobus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOAN pneu s.r.o. | 43791344 | 226,00 € | 18.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0137/21 | automonitoring | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0241/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pekáreň Častá | 14136104 | 426,09 € | 10.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0236/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 242,10 € | 10.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0244/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 340,67 € | 11.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0239/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 762,40 € | 09.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0243/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 462,40 € | 11.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0140/21 | elektrika SOP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 227,20 € | 19.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0139/21 | bianco etikety + relief | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Purgina s r.o. | 30776252 | 918,00 € | 12.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra |