Faktúry
Počet záznamov: 11399
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0234/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 239,32 € | 08.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0255/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 239,32 € | 20.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0045/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 367,51 € | 31.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0066/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 345,05 € | 14.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0136/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 248,94 € | 28.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0167/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 248,90 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0185/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 300,61 € | 25.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0210/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 180,44 € | 09.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0222/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 130,00 € | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0263/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 114,50 € | 19.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0244/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 893,09 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0152/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 289,25 € | 24.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0044/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 239,52 € | 03.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0395/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 178,20 € | 29.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0409/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 450,38 € | 04.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/15 | notebook | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATECH.NET s.r.o. | 44827385 | 199,00 € | 06.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0422/15 | počítače | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATECH.NET s.r.o. | 44827385 | 683,00 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/16 | počítač | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATECH.NET s.r.o. | 44827385 | 333,00 € | 06.10.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0422/15 | počítače | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATECH.NET s.r.o. | 44827385 | 683,00 € | 15.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0387/16 | učebná pomôcka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATTACKTRADE spol s.r.o | 26239396 | 45,00 € | 06.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/15 | pečiatky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Aureus Service , s.r.o. | 45442088 | 104,76 € | 09.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/16 | pečiatky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Aureus Service , s.r.o. | 45442088 | 72,94 € | 23.05.2016 | 30.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/17 | pečiatka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Aureus Service , s.r.o. | 45442088 | 13,67 € | 18.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0427/17 | štočok na pečiatku | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Aureus Service , s.r.o. | 45442088 | 10,09 € | 21.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0375/16 | autobus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 136 620,00 € | 01.12.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0437/17 | servis bus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 156,47 € | 01.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/19 | servis autobus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 350,57 € | 21.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/19 | autobatéria autobus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 540,76 € | 03.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0425/19 | oprava zrkadla bus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 422,96 € | 11.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0523/19 | oprava Bus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 249,97 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra |