Faktúry
Počet záznamov: 11411
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0049/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 44,55 € | 04.02.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
DFSJ/0051/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 102,30 € | 04.02.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
DFSJ/0052/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 188,44 € | 05.02.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
DFSJ/0053/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 126,48 € | 05.02.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
DFSJ/0054/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 187,24 € | 05.02.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
DFSJ/0056/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 335,41 € | 09.02.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
DFSJ/0057/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 293,50 € | 09.02.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
DFSJ/0058/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 97,95 € | 06.02.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/15 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 147,61 € | 06.02.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/15 | učebnice | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AGRIPRINT s.r.o. | 29308755 | 435,00 € | 26.01.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/15 | oprava tlačiarne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vasso s.r.o | 46883711 | 60,00 € | 16.01.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/15 | telefón škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,46 € | 09.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/15 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 15,98 € | 09.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0013/15 | elektrika PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 272,57 € | 04.02.2015 | 19.02.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0014/15 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 237,42 € | 05.02.2015 | 19.02.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0016/15 | plyn PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 918,65 € | 08.02.2015 | 19.02.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0017/15 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 21,37 € | 09.02.2015 | 19.02.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0018/15 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,45 € | 09.02.2015 | 19.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/15 | plyn škola laboratóriá | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 03.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/15 | plyn SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 215,00 € | 03.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/15 | plyn ŠJ sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 295,00 € | 03.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/15 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 05.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/15 | stravné 1/2015 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 739,92 € | 11.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/15 | strava 1/2015 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 34,86 € | 11.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/15 | voda ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 859,81 € | 09.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/15 | mobil, alarm SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,82 € | 12.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/15 | internet škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35765143 | 29,35 € | 12.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/15 | trofeje | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PROFIŠPORT - Marián Valovič | 33221618 | 40,00 € | 18.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/15 | daň z nehnuteľnosti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Obec Vistuk | 00305171 | 9,36 € | 17.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/15 | poistenie počítačov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 88,83 € | 16.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra |