Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2777

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0060/23 Servis výťahov 2023/05 Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 133,32 € 31.05.2023 22.06.2023 Faktúra
DFBV/0054/23 Žalúzie ISOLINE PRIM METALIC-321 8ks-študovňa /ŠI Trnavská/ Školský internát 00607291 VOLITA GROUP a.s. 53343158 949,00 € 31.05.2023 31.05.2023 Faktúra
DFPC/0059/23 Kontrola EPS 2023/05, Štvrťročná kontrola EPS Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 174,46 € 24.05.2023 05.06.2023 Faktúra
DFBV/0053/23 Projekt "Otvorená škola": AirBike inSPORTline Lite (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). Školský internát 00607291 INSPORTLINE,s.r.o. 36311723 788,90 € 23.05.2023 31.05.2023 Faktúra
DFBV/0052/23 Školské tlačivá na šk. rok 2023/24 Školský internát 00607291 ŠEVT,a.s. 31331131 313,32 € 19.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFPC/0058/23 Dezinsekcia izby (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). Školský internát 00607291 INSEKTPOL spol.s r.o. 17311411 48,00 € 18.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFPC/0057/23 Poplatok za TV a internet SA 2023/05 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 47,30 € 16.05.2023 26.05.2023 Faktúra
DFPC/0056/23 Čerpanie a likvidácia zhrabkov 03. 05. 2023 - odvoz odpadu Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 64,28 € 15.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFBV/0051/23 Projekt "Otvorená škola": 4ks volejbalová lopta. Školský internát 00607291 MUZIKER a.s. 35840773 151,60 € 12.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFBV/0050/23 Predplatné - Časopis Školský expert pre regionálne školstvo Školský internát 00607291 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 169,20 € 12.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFPC/0055/23 Plyn SA 2023/04 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 9 824,35 € 11.05.2023 11.05.2023 Faktúra
DFPC/0052/23 Poplatok za telefón SA 2023/04 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 51,28 € 11.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFBV/0049/23 Poplatok za telefón Trnavská 2023/04 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 31,83 € 11.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFPC/0054/23 Oprava sprchového kúta (havarijný stav) v dvojbunke č. 103-104 na 1.poschodí v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. Školský internát 00607291 Thermklima, s.r.o. 50958615 195,00 € 11.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFPC/0053/23 Výmena dlažby (havarijný stav) v kúpeľniach v bunke č. 610 a č. 616 na 6.poschodí v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. Školský internát 00607291 Thermklima, s.r.o. 50958615 207,00 € 11.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFBV/0047/23 Pranie bielizne /ŠI Trnavská/ Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 151,38 € 10.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0048/23 Pračka automatická Electrolux EW6FN348WC Školský internát 00607291 TPD, spol. s r.o. 17329060 465,00 € 10.05.2023 11.05.2023 Faktúra
DFBV/0044/23 ŠI Trnavská, elektrina 2023/04 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 444,29 € 09.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFBV/0043/23 Poplatok za TV a internet Tr. 2022/05 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 70,35 € 09.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0045/23 Procesor AMD Ryzen 3 4100-1ks, Operačná pamäť Kingston 4GB DDR4-3ks, SSD disk Patriot P210 512GB-3ks Školský internát 00607291 ExCode s.r.o. 50181581 212,40 € 09.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0046/23 Projekt "Otvorená škola": 1ks MARBO MS-U106 LEGPRESS + HACK SQUAT (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA) Školský internát 00607291 BODY FIT s. r. o. 46862579 1 020,90 € 09.05.2023 11.05.2023 Faktúra
DFPC/0051/23 Dodávka elektriny ŠI SA 2023/04 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 2 299,98 € 05.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFBV/0041/23 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie Školský internát 00607291 VEMA Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 73,80 € 04.05.2023 11.05.2023 Faktúra
DFBV/0042/23 Vypracovanie výkazu-výmeru a orientačného rozpočtu na kompletnú opravu ubytovacích buniek a kúpeľní v budove ŠI-EP Saratovská 26/B, BA. Školský internát 00607291 OFIR s.r.o. 43975542 1 344,00 € 04.05.2023 10.05.2023 Faktúra
DFPC/0049/23 Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/04 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5 484,70 € 03.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFPC/0050/23 Preventívna deratizácia v našom objekte - ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. Školský internát 00607291 INSEKTPOL spol.s r.o. 17311411 180,00 € 03.05.2023 09.05.2023 Faktúra
DFPC/0048/23 FA plyn SA 2023/05 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 3,00 € 02.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0040/23 Servisná prehliadka pred STK a prezutie pneumatík na osob. motor. vozidle Škoda Octavia. Školský internát 00607291 SERVIS S CAR, s. r. o. 35930781 259,00 € 28.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFPC/0046/23 Servis výťahov 2023/04 Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 133,32 € 27.04.2023 16.05.2023 Faktúra
DFPC/0047/23 Oprava pravého výťahu v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 91,20 € 27.04.2023 05.05.2023 Faktúra