Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4444

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0150/23 TV a set top box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 18,60 € 11.05.2023 10.06.2023 Faktúra
DFBV/0144/23 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 382,66 € 11.05.2023 10.06.2023 Faktúra
DFBV/0143/23 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 212,28 € 11.05.2023 10.06.2023 Faktúra
DFBV/0149/23 tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 7 852,43 € 11.05.2023 10.06.2023 Faktúra
DFBV/0188/23 telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 10.05.2023 10.06.2023 Faktúra
DFBV/0129/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 LUNYS, s.r.o. 36472549 438,12 € 02.05.2023 10.06.2023 Faktúra
DFBV/0135/23 telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 102,48 € 02.05.2023 10.06.2023 Faktúra
DFBV/0134/23 internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 45,60 € 02.05.2023 10.06.2023 Faktúra
DFBV/0142/23 účtovníctvo a majetok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Contabilita s.r.o. 50213237 700,00 € 02.05.2023 10.06.2023 Faktúra
DFBV/0131/23 gastrolístky 179ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 874,47 € 02.05.2023 10.06.2023 Faktúra
DFBV/0133/23 aktualizácia web stránky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Martin Rimbala 44426488 100,00 € 02.05.2023 10.06.2023 Faktúra
DFBV/0132/23 ochrana osobných údajov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Osobnyudaj.sk 54142261 72,00 € 02.05.2023 10.06.2023 Faktúra
DFBV/0130/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 1 464,57 € 02.05.2023 10.06.2023 Faktúra
DFBV/0141/23 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 93,06 € 01.05.2023 10.06.2023 Faktúra
DFBV/0140/23 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 91,19 € 01.05.2023 10.06.2023 Faktúra
DFBV/0139/23 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 88,26 € 01.05.2023 10.06.2023 Faktúra
DFBV/0138/23 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 88,10 € 01.05.2023 10.06.2023 Faktúra
DFBV/0137/23 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 88,10 € 01.05.2023 10.06.2023 Faktúra
DFBV/0136/23 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 86,39 € 01.05.2023 10.06.2023 Faktúra
DFBV/0124/23 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 321,65 € 19.04.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0123/23 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 227,93 € 19.04.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0119/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 55,23 € 19.04.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0125/23 telefón a internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,68 € 19.04.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0126/23 BOZP a PO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 PP PROTECTION s.r.o. 47535288 165,00 € 19.04.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0122/23 tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 24,66 € 19.04.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0121/23 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 132,83 € 19.04.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0118/23 tonery Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DAMEDIS sro 26931664 455,40 € 19.04.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0128/23 dezinfekcia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ECOLAB GESELLSCHAFT 4120284828 1 471,68 € 19.04.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0127/23 dezinfekcia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ECOLAB GESELLSCHAFT 4120284828 89,04 € 19.04.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0120/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. 36282782 335,45 € 19.04.2023 15.05.2023 Faktúra