NOLL s.r.o


Informácie
  • Názov: NOLL s.r.o
  • IČO: 35786710
  • Adresa: Nová 1555/a, 900 31 Stupava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 36

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
15DP055 servírovací stolík 3 ks Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 838,80 € 13.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15KV01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 3 447,60 € 09.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP111 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 596,40 € 23.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15KV03 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 4 225,20 € 07.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP128 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 259,20 € 08.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP411 servis výklopnej panvice Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 114,00 € 25.11.2015 12.10.2022 Faktúra
16DP322 oprava výklopnej panvice Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 148,56 € 06.10.2016 12.10.2022 Faktúra
17DP034 oprava výklopnej panvice FAGOR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 161,52 € 17.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP159 oprava smažiacej panvice Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 176,40 € 05.06.2017 09.06.2017 Faktúra
17DP375 oprava kávovaru Coffee Queen Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 251,04 € 27.11.2017 30.11.2017 Faktúra
VO/0156/19 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 380,00 € 09.09.2019 18.09.2019 Objednávka
19DP331 Oprava - Vyklopna panvica plynova, Typ: Fagor, SBG9-10 Sviečka Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 377,04 € 30.09.2019 04.10.2019 Faktúra
VO/0239/19 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 380,00 € 03.12.2019 19.12.2019 Objednávka
19DP474 Oprava - smažiacej panvice Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 346,20 € 18.12.2019 28.12.2019 Faktúra
VO/0024/20 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 998,00 € 28.01.2020 18.02.2020 Objednávka
VO/0040/20 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 298,00 € 18.02.2020 03.03.2020 Objednávka
20DP055 Pozáručný servis (kontrola, vyčistenie, nastavenie) jestvujúcich plynových spotrebičov v školskej kuchyni Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 1 063,56 € 24.02.2020 09.03.2020 Faktúra
20DP065 Oprava kávovaru CoffeQueen Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 310,20 € 27.02.2020 09.03.2020 Faktúra
VO/0167/20 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 470,00 € 29.10.2020 10.11.2020 Objednávka
20DP365 Oprava a zapojenie prístrojov v školskej kuchyni - zapojiť použité novo privezené plynové spotrebiče (grilovaciu platňu a fritézu), - opraviť miešací robot (vytekajúci olej), - vyčistiť horáky na plynovom šporáku, - opraviť kotol. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 456,00 € 05.11.2020 15.11.2020 Faktúra