NOLL s.r.o


Informácie
  • Názov: NOLL s.r.o
  • IČO: 35786710
  • Adresa: Nová 1555/a, 900 31 Stupava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 36

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
17DP034 oprava výklopnej panvice FAGOR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 161,52 € 17.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP159 oprava smažiacej panvice Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 176,40 € 05.06.2017 09.06.2017 Faktúra
17DP375 oprava kávovaru Coffee Queen Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 251,04 € 27.11.2017 30.11.2017 Faktúra
VO/0156/19 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 380,00 € 09.09.2019 18.09.2019 Objednávka
19DP331 Oprava - Vyklopna panvica plynova, Typ: Fagor, SBG9-10 Sviečka Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 377,04 € 30.09.2019 04.10.2019 Faktúra
VO/0239/19 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 380,00 € 03.12.2019 19.12.2019 Objednávka
19DP474 Oprava - smažiacej panvice Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 346,20 € 18.12.2019 28.12.2019 Faktúra
VO/0024/20 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 998,00 € 28.01.2020 18.02.2020 Objednávka
VO/0040/20 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 298,00 € 18.02.2020 03.03.2020 Objednávka
20DP065 Oprava kávovaru CoffeQueen Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 310,20 € 27.02.2020 09.03.2020 Faktúra
20DP055 Pozáručný servis (kontrola, vyčistenie, nastavenie) jestvujúcich plynových spotrebičov v školskej kuchyni Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 1 063,56 € 24.02.2020 09.03.2020 Faktúra
VO/0167/20 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 470,00 € 29.10.2020 10.11.2020 Objednávka
20DP365 Oprava a zapojenie prístrojov v školskej kuchyni - zapojiť použité novo privezené plynové spotrebiče (grilovaciu platňu a fritézu), - opraviť miešací robot (vytekajúci olej), - vyčistiť horáky na plynovom šporáku, - opraviť kotol. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 456,00 € 05.11.2020 15.11.2020 Faktúra
21DP050 pripojenie konvektomatu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 197,04 € 18.02.2021 28.02.2021 Faktúra
VO/0034/21 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 197,04 € 15.02.2021 17.03.2021 Objednávka
21DP082 Umývací prostriedok, typ FAGOR LIMP Economic - 3 ks Umývací prostriedok, typ FAGOR CLAR Economic – 2 ks Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 206,40 € 12.03.2021 22.03.2021 Faktúra
VO/0048/21 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 206,40 € 09.03.2021 22.03.2021 Objednávka
21DP092 Inštalačný materiál - dodatočný materiál pre inštaláciu zariadení, kuchyňa Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 193,44 € 23.03.2021 29.03.2021 Faktúra
VO/0057/21 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 193,44 € 18.03.2021 08.04.2021 Objednávka
21DP331 umývací prostriedok, oplachový prostriedok Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 165,60 € 17.09.2021 28.09.2021 Faktúra