Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3116

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0198/23 účtovnícke služby za máj 2023 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 IROX plus, s.r.o. 52926087 900,00 € 05.07.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0217/23 BSK - "Otvorená škola" projektor EPSON do telocvične Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Alza.sk s.r.o. 36562939 0,00 € 03.07.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0216/23 čistenie bielizne pre internát Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 INPROKOM in s.r.o. 47949872 0,00 € 03.07.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0263/23 repre + materiál pri príležitosti ukončenia šk. roka Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 METRO Cash & Carry SK s.r.o. 45952671 224,66 € 01.07.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0204/23 vodné, stočné, zrážky za 5-6/2023 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Bratis. vodár. spoločnosť 35850370 997,70 € 28.06.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0200/23 papierové utierky Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 658,68 € 28.06.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0205/23 prenájom športového areálu - 30 hodín Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Základná škola 31780792 180,00 € 28.06.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0201/23 gastro na júl 2023, 327 ks Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Up Déjeuner 53528654 1 716,52 € 28.06.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0203/23 10 ks darčekových kariet pre odmenených žiakov Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 dm drogerie markt, s.r.o. 31393781 200,00 € 27.06.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0202/23 odvoz a likvidácia odpadu Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 ŠPEP Štefan petráš 11635631 300,28 € 26.06.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0206/23 repre - ukončenie šk. roka pre zamestnancov Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Martin Smieško - Naše hospoda Machnáč 40253112 1 026,30 € 22.06.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0210/23 mobily 5-6/2023 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 237,32 € 21.06.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0209/23 vyúčtovanie za máj 2023 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 ZSE Energia, a.s. 35823551 206,30 € 20.06.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0207/23 kadernícke potreby Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Henkel Slovensko spol. s 17324246 1 312,82 € 20.06.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0211/23 protihmyzová sieťka Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 ALUVI s.r.o. 47325674 107,06 € 14.06.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0197/23 vyúčtovanie tepla máj 2023 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 728,37 € 13.06.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0192/23 licencia na rok 16.07.2023-15.07.2024 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Poradca pondikateľa spol. 31592503 204,00 € 12.06.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0196/23 Buociková - 2 ks e-poukazy za jún 2023 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Up Déjeuner 53528654 10,50 € 12.06.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0190/23 za pevnú linku 5/2023 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 VM Telecom s.r.o. 35837594 14,52 € 08.06.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0212/23 zber nebezpečného odpadu Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 PolyStar 36552119 64,08 € 07.06.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0194/23 likvidácia starého nábytku Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Mgr. Juraj Kvietok - PROGO 50660632 300,00 € 07.06.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0188/23 štartovné - účasť v Prahe a Bulharsku, + doprava pohára Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 TERESA CZERNEK 71910573 430,00 € 06.06.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0189/23 oprava výťahu Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 KONE s.r.o. 31359884 37,16 € 06.06.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0195/23 obedy za máj 2023, žiaci 504 ks, zam 315 ks, maturity 23 ks Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Anna Mariková 40641333 2 983,20 € 06.06.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0193/23 servisné služby SLA za máj 2023 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Michal Zerzan 37604554 2 450,00 € 05.06.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0191/23 výkon zodpovednej osoby 6-2023 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 osobnyudaj.sk 50528041 50,40 € 05.06.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0187/23 technik PO a BOZP za 5/2023 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Veronika Révészová 43863353 280,00 € 03.06.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0186/23 adapter na PC Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Alza.sk s.r.o. 36562939 53,69 € 02.06.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0185/23 hygienický tovar Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 240,16 € 01.06.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0184/23 údržbársky materiál Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 ENTO železiarstvo s.r.o. 35798505 58,42 € 31.05.2023 04.12.2023 Faktúra