Faktúry
Počet záznamov: 3654
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F230865 | Služby PO a BOZP PKV 08/2023 + Služby technika PO a BOZP Rovniankova na 2023 za 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 490,80 € | 08.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
F230907 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 44,75 € | 07.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
F230858 | upratovanie ZS Rovniankova - 08/23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 817,56 € | 07.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
F230859 | Poplatky mobilné telefóny + zariadenia 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 178,85 € | 07.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
F230861 | Telefón hovory 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 12,86 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
F230906 | Zabezpečenie procesu VO - rekonštrukcia výťahov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
F230908 | Predlžovací kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 11,90 € | 07.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
F230905 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.08.-03.09.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 913,36 € | 06.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
F230857 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,90 € | 06.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
F230856 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 369,02 € | 06.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
F230904 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 2,81 € | 05.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
F230855 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 69,38 € | 05.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
DZ23024 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 05.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
F230903 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 175,00 € | 05.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
DZ23026 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 590,00 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
DZ23025 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 680,00 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
F230901 | Paušálny servis zariadenia RDG za 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
F230852 | Zrážky PKV 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 386,14 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
F230851 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,61 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
F230850 | Prenájom rohoží 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 141,60 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
F230848 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 08/2023-10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 547,78 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
F230902 | Odber zemného plynu 9/2023 záloha | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 259,00 € | 04.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
F230849 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 04.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
F230853 | Podlahárske práce PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Mapol SK s.r.o. | 53649702 | 277,68 € | 04.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
F230854 | Dodávka a montáž nálepky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CICERO GROUP s.r.o. | 36839205 | 342,00 € | 04.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
F230846 | Pranie a žehlenie prádla za 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 194,76 € | 31.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
F230847 | Výkon bezpečnostnej služby 8/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 856,68 € | 31.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
F230843 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 28,80 € | 30.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
F230844 | Profylaktická prehliadka otváracích dverí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ASSA ABLOY Entrance Systems, spol.s r.o. | 35814641 | 360,00 € | 30.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
F230845 | Vŕtanie prierezov do podlahy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BERNERPROJEKT, s.r.o. | 45970637 | 570,00 € | 30.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra |