Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3678

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F230660 Výkon PZS 06/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MIOMED s.r.o. 44729081 54,00 € 11.07.2023 28.07.2023 Faktúra
F230658 upratovanie ZS Rovniankova - 06/23 Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOVCLEAN, a.s. 35956526 817,56 € 11.07.2023 28.07.2023 Faktúra
F230661 Čistenie kanalizácie Poliklinika Karlova Ves 17336236 In-kanál, spol.s.r.o. 35773308 360,00 € 11.07.2023 28.07.2023 Faktúra
F230708 Internet 07/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 11.07.2023 28.07.2023 Faktúra
F230659 Poplatky mobilné telefóny + zariadenia 06/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 177,68 € 11.07.2023 28.07.2023 Faktúra
F230707 Daň z nehnuteľností na 2023 - zverená časť v budove ZS Rovniankova 1, trakt B Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 2 083,30 € 11.07.2023 14.07.2023 Faktúra
F230704 Výkon havarijnej služby - paušál za II.Q/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 KOMPLET s.r.o. 35724901 180,00 € 10.07.2023 04.08.2023 Faktúra
F230706 Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.06.-03.07.2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 181,50 € 10.07.2023 04.08.2023 Faktúra
F230653 Palivo EVO 95 Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOVNAFT, a.s. 31322832 74,05 € 10.07.2023 04.08.2023 Faktúra
F230705 Preddavky odberu elektrickej energie DS 07/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 151,97 € 10.07.2023 04.08.2023 Faktúra
F230649 Nájom fliaš-medicínsky kyslík 06/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 685852 27,00 € 10.07.2023 28.07.2023 Faktúra
F230652 zmes betónu, tehál - likvidácia 06/23 Poliklinika Karlova Ves 17336236 BUČINA EKO, s.r.o. 46156101 61,20 € 10.07.2023 28.07.2023 Faktúra
F230651 Zabezpečenie služby prevádzkovania trafostanice za 1.polrok 2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 597,60 € 10.07.2023 28.07.2023 Faktúra
F230655 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 06/2023, PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 898,88 € 10.07.2023 28.07.2023 Faktúra
F230654 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 06/2023, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 23,15 € 10.07.2023 28.07.2023 Faktúra
F230650 Výkon PZS za 1.polrok 2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 360,00 € 10.07.2023 28.07.2023 Faktúra
F230657 Telefón hovory 06/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 276,92 € 10.07.2023 14.07.2023 Faktúra
F230656 Telefón hovory 06/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 7,10 € 10.07.2023 14.07.2023 Faktúra
F230648 Služby PO a BOZP PKV 06/2023 + Služby technika PO a BOZP Rovniankova na 2023 za 06/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 490,80 € 10.07.2023 14.07.2023 Faktúra
F230647 Služby bezpečnostného poradcu 22.06.2023-21.09.2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 181,08 € 04.07.2023 28.07.2023 Faktúra
F230646 Prenájom rohoží 06/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Elis Textile Care SK, s.r.o. 44506031 113,28 € 04.07.2023 28.07.2023 Faktúra
F230645 Podpora ADAM 3.0 Doktor NEM - ZS Rovniankova 6/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 127,20 € 04.07.2023 28.07.2023 Faktúra
F230805 Poistenie majetku a zodp. za škodu 09.08.2023-08.08.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Generali Poisťovňa, a. s. 35709332 148,15 € 03.07.2023 11.08.2023 Faktúra
F230702 Paušálny servis zariadenia RDG za 07/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 547,66 € 03.07.2023 04.08.2023 Faktúra
F230642 Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 06/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 74,26 € 03.07.2023 28.07.2023 Faktúra
F230641 Zrážky PKV 06/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 373,98 € 03.07.2023 28.07.2023 Faktúra
F230640 Výkon bezpečnostnej služby 6/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 856,68 € 03.07.2023 28.07.2023 Faktúra
F230643 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 78,41 € 03.07.2023 28.07.2023 Faktúra
F230701 Odber zemného plynu 7/2023 záloha Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 125,00 € 03.07.2023 14.07.2023 Faktúra
F230644 Strava deti DS 06/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 234,60 € 03.07.2023 14.07.2023 Faktúra