Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0198/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 39,24 € 11.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFSJ/0199/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 65,52 € 11.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFSJ/0018/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 79,20 € 05.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DFSJ/0033/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 44,80 € 19.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DFSJ/0043/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 8,74 € 13.02.2018 26.03.2018 Faktúra
DFSJ/0056/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 55,30 € 26.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFSJ/0057/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 12,10 € 26.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFSJ/0079/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 10,08 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFSJ/0114/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 55,30 € 05.06.2018 20.06.2018 Faktúra
DFSJ/0121/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 107,28 € 14.06.2018 22.06.2018 Faktúra
DFSJ/0142/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 67,39 € 03.09.2018 29.09.2018 Faktúra
DFSJ/0154/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 49,15 € 11.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFSJ/0155/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 6,72 € 11.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFSJ/0212/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 32,76 € 03.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFSJ/0021/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 52,42 € 24.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFSJ/0034/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 64,51 € 11.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFSJ/0120/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 12,74 € 28.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFSJ/0140/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 8,50 € 24.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DFSJ/0163/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 47,28 € 13.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFSJ/0220/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 108,24 € 21.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFSJ/0221/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 218,54 € 21.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFSJ/0258/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 47,28 € 25.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFSJ/0281/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 88,10 € 30.11.2019 28.12.2019 Faktúra
DFSJ/0282/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 58,32 € 30.11.2019 28.12.2019 Faktúra
DFSJ/0005/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 69,31 € 10.01.2020 03.02.2020 Faktúra
DFSJ/0068/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 84,67 € 06.03.2020 30.03.2020 Faktúra
DFSJ/0087/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 58,37 € 02.09.2020 16.09.2020 Faktúra
DFBV/0049/17 hygienické potreby šj Športové gymnázium 17337020 KAMIKO HYGIENE 45965340 325,40 € 27.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0269/17 hygienické a čistiace potreby Športové gymnázium 17337020 KAMIKO HYGIENE 45965340 103,86 € 26.10.2017 27.10.2017 Faktúra
DFBV/0038/18 hygienické a čistiace potreby - šj Športové gymnázium 17337020 KAMIKO HYGIENE 45965340 362,92 € 26.02.2018 01.03.2018 Faktúra