Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0276/17 vodné, stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 260,80 € 02.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DFBV/0277/17 učebnice Športové gymnázium 17337020 Megabooks SK 36699594 608,60 € 02.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DFSJ/0174/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Champion Food 36336882 171,75 € 02.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFSJ/0175/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 351,82 € 02.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFSJ/0176/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 238,64 € 02.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFSJ/0177/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 3 099,61 € 02.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFBV/0278/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 3 588,84 € 06.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DFBV/0279/17 voda - zrážky Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 139,34 € 06.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DFSJ/0178/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 1 429,61 € 06.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFSJ/0179/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 12,77 € 06.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFSJ/0180/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 78,62 € 06.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFSJ/0181/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 619,60 € 06.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFSJ/0182/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 111,01 € 06.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFSJ/0183/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 610,73 € 06.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFSJ/0184/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 160,60 € 06.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFBV/0280/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 172,80 € 07.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DFBV/0281/17 výroba banneru Športové gymnázium 17337020 KPK Reklama 46822798 188,40 € 08.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DFBV/0282/17 učebnice CJ Športové gymnázium 17337020 KORREKT s.r.o 35829371 675,00 € 09.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DFBV/0283/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava 30869889 1 500,00 € 09.11.2017 23.11.2017 Faktúra
DFBV/0285/17 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 76,49 € 09.11.2017 23.11.2017 Faktúra
DFBV/0286/17 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 676,43 € 09.11.2017 23.11.2017 Faktúra
DFBV/0287/17 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 263,20 € 09.11.2017 23.11.2017 Faktúra
DFBV/0284/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava 30869889 3 000,00 € 09.11.2017 23.11.2017 Faktúra
DFBV/0291/17 služby Virtuálnej knižnice Športové gymnázium 17337020 KOMENSKY s.r.o. 43908977 198,72 € 12.11.2017 23.11.2017 Faktúra
DFBV/0288/17 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 3 150,00 € 13.11.2017 23.11.2017 Faktúra
DFBV/0289/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 41,54 € 13.11.2017 23.11.2017 Faktúra
DFBV/0290/17 prečistenie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 Matej Gavlík AZ Kanalservis 45369623 150,00 € 13.11.2017 23.11.2017 Faktúra
DFSJ/0185/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 2 595,45 € 13.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFBV/0293/17 učebnice CJ Športové gymnázium 17337020 OXICO 11667958 74,82 € 16.11.2017 24.11.2017 Faktúra
DFBV/0292/17 vodné, stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 356,64 € 20.11.2017 24.11.2017 Faktúra