Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0022/17 kopírovací stroj Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 31.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0034/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 162,40 € 31.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0025/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 2 633,62 € 01.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0023/17 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 408,16 € 02.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0024/17 práce Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 354,00 € 02.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0045/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 86,11 € 02.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0025/17 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 79,13 € 03.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0026/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 30,62 € 04.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0027/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 129,60 € 06.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0028/17 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 251,53 € 06.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0029/17 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 674,77 € 06.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0030/17 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 102,00 € 06.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0020/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 96,29 € 06.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0031/17 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 2 718,00 € 08.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0039/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 475,98 € 08.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0043/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 144,00 € 08.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0032/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 990,00 € 09.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0033/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 1 941,60 € 09.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0035/17 lavičky do šatní Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 456,00 € 10.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0034/17 aktualizácia k programu šj Športové gymnázium 17337020 SOFT-GL s.r.o 36182214 39,24 € 14.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0036/17 materiál Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 754,08 € 15.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0037/17 kopírka Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 60,48 € 15.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0038/17 školské tlačivá Športové gymnázium 17337020 ŠEVT 31331131 12,30 € 15.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0039/17 čipové kľúče Športové gymnázium 17337020 SOFT-GL s.r.o 36182214 115,20 € 15.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0042/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 130,62 € 15.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0038/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 379,02 € 16.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0044/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 147,00 € 16.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0040/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 DORSA 47874155 70,00 € 17.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0040/17 servis vozidla Športové gymnázium 17337020 Autoservis - KONDVÁR 35975962 366,24 € 22.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0041/17 oprava plynového kotla Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 190,08 € 24.02.2017 19.04.2017 Faktúra