Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0238/17 odevy, obuv pre šj Športové gymnázium 17337020 Podolcová Ľubica 22649778 910,56 € 19.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DFBV/0239/17 seminár Športové gymnázium 17337020 VEMA 31355374 60,00 € 25.09.2017 28.09.2017 Faktúra
DFBV/0240/17 oprava panvice Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 44,40 € 25.09.2017 28.09.2017 Faktúra
DFBV/0241/17 kopírovacie služby Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 89,38 € 28.09.2017 02.10.2017 Faktúra
DFSJ/0142/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 665,82 € 07.09.2017 02.10.2017 Faktúra
DFSJ/0143/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 95,22 € 07.09.2017 02.10.2017 Faktúra
DFSJ/0144/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 2 529,51 € 07.09.2017 02.10.2017 Faktúra
DFSJ/0145/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 164,33 € 07.09.2017 02.10.2017 Faktúra
DFSJ/0146/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 1 196,44 € 25.09.2017 02.10.2017 Faktúra
DFSJ/0147/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 86,40 € 25.09.2017 02.10.2017 Faktúra
DFSJ/0148/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Champion Food 36336882 397,44 € 25.09.2017 02.10.2017 Faktúra
DFSJ/0149/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 300,00 € 25.09.2017 02.10.2017 Faktúra
DFSJ/0150/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 3 548,77 € 14.09.2017 09.10.2017 Faktúra
DFSJ/0063/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 797,49 € 02.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFSJ/0064/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 43,91 € 02.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFSJ/0065/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 1 257,63 € 02.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFBV/0242/17 kopírovacie služby Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 82,08 € 29.09.2017 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0243/17 kopírovacie služby Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 29.09.2017 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0244/17 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 102,00 € 02.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0245/17 služby BOZP Športové gymnázium 17337020 Milan Bojnanský 40961478 132,00 € 02.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0246/17 servis a kontrola kotolne Športové gymnázium 17337020 REFLEX SK, s.r.o. 36369934 126,00 € 02.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0247/17 oprava chladiaceho boxu Športové gymnázium 17337020 Štefan Pernecký 22642374 85,00 € 03.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0248/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Gymnastické centrum 4225403 1 500,00 € 03.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0249/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Gymnastické centrum 4225403 1 500,00 € 03.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0250/17 kontrola a čistenie komínov a dymovodov Športové gymnázium 17337020 Chimney 40970884 70,00 € 03.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0252/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 86,40 € 05.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0253/17 servis Volkswagen-č. Športové gymnázium 17337020 AUTOSERVIS - S.Drgoň 32109555 1 065,05 € 06.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0263/17 seminár Športové gymnázium 17337020 VEMA 31355374 102,00 € 17.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0264/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 41,54 € 17.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0265/17 tonery Športové gymnázium 17337020 PRYZMAT 35882891 722,40 € 20.10.2017 24.10.2017 Faktúra