Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0158/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 82,31 € 02.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DFSJ/0159/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 49,92 € 02.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DFSJ/0160/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 3 721,15 € 02.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DFSJ/0161/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 993,59 € 13.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DFSJ/0162/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 161,03 € 13.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DFSJ/0163/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 43,20 € 13.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DFSJ/0164/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 163,52 € 13.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DFSJ/0165/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 123,64 € 13.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DFSJ/0166/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 113,07 € 13.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DFSJ/0167/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 304,02 € 24.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DFSJ/0168/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Champion Food 36336882 360,38 € 13.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DFSJ/0169/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Champion Food 36336882 244,08 € 13.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DFSJ/0170/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 64,51 € 13.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DFSJ/0171/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 64,51 € 13.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DFSJ/0172/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 2 368,57 € 02.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DFSJ/0173/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 205,92 € 26.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DFBV/0272/17 služby UPC Športové gymnázium 17337020 UPC Slovensko, s.r.o. 31357296 155,46 € 01.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DFBV/0273/17 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 102,00 € 02.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DFBV/0274/17 kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 02.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DFBV/0275/17 kopírovacie služby Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 83,81 € 02.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DFBV/0276/17 vodné, stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 260,80 € 02.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DFBV/0277/17 učebnice Športové gymnázium 17337020 Megabooks SK 36699594 608,60 € 02.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DFBV/0278/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 3 588,84 € 06.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DFBV/0279/17 voda - zrážky Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 139,34 € 06.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DFBV/0280/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 172,80 € 07.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DFBV/0282/17 učebnice CJ Športové gymnázium 17337020 KORREKT s.r.o 35829371 675,00 € 09.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DFBV/0281/17 výroba banneru Športové gymnázium 17337020 KPK Reklama 46822798 188,40 € 08.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DFBV/0283/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava 30869889 1 500,00 € 09.11.2017 23.11.2017 Faktúra
DFBV/0288/17 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 3 150,00 € 13.11.2017 23.11.2017 Faktúra
DFBV/0289/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 41,54 € 13.11.2017 23.11.2017 Faktúra