Faktúry
Počet záznamov: 2174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0163/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 43,20 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0164/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 163,52 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0165/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 123,64 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0166/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 113,07 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0167/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 304,02 € | 24.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0168/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 360,38 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0169/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 244,08 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0170/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 64,51 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0171/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 64,51 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0172/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 2 368,57 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0173/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 205,92 € | 26.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/17 | služby UPC | Športové gymnázium | 17337020 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 155,46 € | 01.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 102,00 € | 02.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/17 | kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 02.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/17 | kopírovacie služby | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 83,81 € | 02.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/17 | vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 260,80 € | 02.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/17 | učebnice | Športové gymnázium | 17337020 | Megabooks SK | 36699594 | 608,60 € | 02.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 3 588,84 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/17 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 139,34 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 172,80 € | 07.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/17 | učebnice CJ | Športové gymnázium | 17337020 | KORREKT s.r.o | 35829371 | 675,00 € | 09.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/17 | výroba banneru | Športové gymnázium | 17337020 | KPK Reklama | 46822798 | 188,40 € | 08.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 1 500,00 € | 09.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 150,00 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 41,54 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/17 | prečistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | Matej Gavlík AZ Kanalservis | 45369623 | 150,00 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/17 | služby Virtuálnej knižnice | Športové gymnázium | 17337020 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 12.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 76,49 € | 09.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 676,43 € | 09.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 263,20 € | 09.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra |