Faktúry
Počet záznamov: 2174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0074/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | ZK Dunajplavba | 31749364 | 700,00 € | 14.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | ZK Dunajplavba | 31749364 | 700,00 € | 14.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/17 | čistenie komínov | Športové gymnázium | 17337020 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 15.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/17 | publikácia - šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 45,05 € | 15.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/17 | lyžiarsky výcvik | Športové gymnázium | 17337020 | Horský hotel MINCIAR | 43787177 | 4 123,00 € | 20.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/17 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | PRYZMAT | 35882891 | 248,40 € | 20.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/17 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 412,80 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/17 | materiál | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 339,93 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/17 | voda - vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 298,68 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/17 | zapojenie projektora | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 84,00 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/17 | seminár | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/17 | autobusová doprava na LV | Športové gymnázium | 17337020 | BEKAPE | 35722495 | 527,00 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/17 | čistiace potreby | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 66,20 € | 23.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/17 | lavičky do šatní | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 456,00 € | 27.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/17 | čistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | EKO-SALMO s.r.o | 31359647 | 124,06 € | 27.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0046/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 854,39 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0047/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 105,09 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0048/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 305,70 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0049/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 130,08 € | 28.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0050/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 36,04 € | 01.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0051/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 405,53 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0052/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 64,56 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0053/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 43,68 € | 01.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0054/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 2 031,39 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0055/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 376,58 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0056/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 42,12 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0057/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 42,12 € | 10.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0058/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 146,65 € | 13.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0059/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 39,24 € | 03.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0060/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 605,67 € | 13.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |