Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3591

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0004/23 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,59 € 10.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0004/24 čistiace potreby Gymnázium, Hubeného 17337071 DIMARKO, s.r.o. 48258474 283,50 € 09.01.2024 28.01.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0005/17 Čistenie a prenájom rohoží za december 2016 Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 47,02 € 12.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0005/18 Vodné a stočné za mesiac december 2017 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 401,22 € 11.01.2018 03.02.2018 Faktúra
DFBV/0005/19 Prenájom a pranie rohoží december 2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 67,68 € 11.01.2019 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0005/20 Spotreba plynu na vykurovanie december 2019 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 151,33 € 14.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DFBV/0005/21 spotreba plynu skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 616,48 € 14.01.2021 08.02.2021 Faktúra
DFBV/0005/22 telekomunikacne sluzby skola Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 75,00 € 11.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0005/23 spotreba elektriny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 122,35 € 10.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0005/24 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 81,60 € 10.01.2024 28.01.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0006/17 Finančný spravodajca ročník 2016 Gymnázium, Hubeného 17337071 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. 31592503 13,67 € 12.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0006/18 Pranie bielizne ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Terézia Fegyveresová TF-čistiarenský salón 30143942 86,95 € 08.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0006/19 Poplatok za telekomunikačné služby v mesiaci december Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,24 € 11.01.2019 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0006/20 Prenájom a čistenie rohoží december 2019 Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 53,50 € 14.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DFBV/0006/21 vyuctovanie plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -1 025,04 € 21.01.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0006/22 spotreba plynu skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 280,45 € 14.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0006/23 vodne, stocne, zrazky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 595,07 € 10.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0006/24 prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 36,43 € 11.01.2024 28.01.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0007/17 Vyúčtovanie spotreby plynu za december 2016 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 441,32 € 12.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0007/18 Telekomunikačné služby Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 54,76 € 04.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0007/19 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 205,07 € 14.01.2019 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0007/20 Dobropis za preplatok elektrickej energie rok 2019 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 720,90 € 13.01.2020 17.02.2020 Faktúra
DFBV/0007/21 spotreba plynu SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 120,00 € 21.01.2021 08.02.2021 Faktúra
DFBV/0007/22 pranie a prenajom rohozi Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 44,60 € 14.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0007/23 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 608,33 € 17.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0007/24 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,47 € 11.01.2024 28.01.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0008/17 Preplatok za spotrebu elektrickej energie rok 2016 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 -392,39 € 12.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0008/18 Ricoh Slovakia s.r.o. - zhotovenie kópií Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 107,60 € 09.01.2018 03.02.2018 Faktúra
DFBV/0008/19 Dodávka spotreby plynu za december 2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 747,57 € 14.01.2019 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0008/20 RICOH Slovakia s.r.o. - služby Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 207,07 € 15.01.2020 07.02.2020 Faktúra