Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3591

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
DFSJ/0103/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 219,91 € 09.05.2017 19.05.2017 Faktúra
DFSJ/0105/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 HSH spoločnosť s ručením obmedzeným 31409890 109,93 € 12.05.2017 19.05.2017 Faktúra
DFSJ/0104/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 206,72 € 09.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DFSJ/0106/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 155,10 € 15.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DFSJ/0107/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 226,22 € 15.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DFSJ/0112/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 HSH spoločnosť s ručením obmedzeným 31409890 170,47 € 19.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DFSJ/0114/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 Arthur Gilbord, s.r.o 45706034 726,59 € 19.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DFBV/0081/17 Slovak Telekom, a.s.- telefón 4/2017 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,48 € 10.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DFBV/0082/17 BVS - zrážková voda 4/2017 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 259,90 € 12.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DFBV/0083/17 ZSE - elektrina 4/2017 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 268,36 € 12.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DFBV/0084/17 BVS- vodné, stočné 24.3.2017-27.4.2017 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 294,23 € 15.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DFBV/0085/17 EPL s.r.o.- časopis Geografia Gymnázium, Hubeného 17337071 EPL s.r.o 46724605 10,00 € 16.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DFBV/0086/17 SPP - plyn Gymnázium a ŠJ - 4/2017 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 061,94 € 12.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DFBV/0087/17 Ing.Ľubomír Kovár - DROGÉRIA - FARBY LAKY SI SI - čistiace prostriedky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Ľubomír Kovár 11827220 65,40 € 18.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DFBV/0088/17 METRO Cash & Carry SR s. r. o. - spotrebný materiál ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 64,22 € 24.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DFBV/0089/17 SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete - služby Gymnázium, Hubeného 17337071 SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete 17055270 150,00 € 22.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DFSJ/0108/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 692,76 € 18.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0110/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 671,20 € 19.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0116/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 SEMEZ JZ, s.r.o 35919396 91,84 € 24.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0109/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 468,96 € 18.05.2017 04.06.2017 Faktúra
DFSJ/0115/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 314,44 € 19.05.2017 04.06.2017 Faktúra
DFBV/0090/17 Lindstrőm, s.r.o - služby Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 65,86 € 29.05.2017 04.06.2017 Faktúra
DFBV/0091/17 Albín Priecel - APM Technik -spotrebný materiál Gymnázium, Hubeného 17337071 APM Technik s.r.o. 50185969 38,00 € 29.05.2017 04.06.2017 Faktúra
DFSJ/0111/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 436,39 € 22.05.2017 12.06.2017 Faktúra
DFSJ/0113/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 287,11 € 22.05.2017 12.06.2017 Faktúra
DFSJ/0117/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 133,69 € 24.05.2017 12.06.2017 Faktúra
DFSJ/0118/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 HSH spoločnosť s ručením obmedzeným 31409890 88,42 € 29.05.2017 12.06.2017 Faktúra
DFSJ/0119/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 HSH spoločnosť s ručením obmedzeným 31409890 89,38 € 31.05.2017 12.06.2017 Faktúra
DFSJ/0120/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 181,39 € 30.05.2017 12.06.2017 Faktúra
DFSJ/0121/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 SEMEZ JZ, s.r.o 35919396 79,24 € 02.06.2017 12.06.2017 Faktúra