Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0304/23 triedne výkazy Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 ŠEVT 31331131 66,76 € 31.12.2023 17.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0312/23 účastnícky poplatok Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Student Cyber Games z.s. 26678586 11,00 € 31.12.2023 03.02.2024 Faktúra
DFBV/0306/23 administracia psabuba Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 BAIT 35963379 600,00 € 28.12.2023 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0309/23 príspevok na stravné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 931,74 € 21.12.2023 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0303/23 personálne riadenie Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 49,20 € 21.12.2023 17.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0014/23 príspevok na stravné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 116,40 € 21.12.2023 17.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0297/23 vyučba VV 12/2023 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Ingrid Abrahamfyová 6155227144 408,00 € 19.12.2023 17.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0291/23 predplatné 2024 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Slovenská pošta 36631124 6,60 € 16.12.2023 17.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0311/23 spracovanie účtovníctva 12/2023 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 WE EKO, s.r.o. 06309763 1 050,00 € 15.12.2023 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0310/23 upratovacie práce Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Jbitor s.r.o. 53550013 2 650,00 € 15.12.2023 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0300/23 umývanie okien Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Slovclean a.s. 35956526 2 154,00 € 15.12.2023 17.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0296/23 rozpočtárske práce Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Stavro - Ing. Vavrinec Milan 30941067 300,00 € 15.12.2023 17.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0294/23 digitálna uč. pomôcka Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 VARIA PRINT OS s.r.o. 47352256 48,00 € 14.12.2023 17.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0293/23 podlahový robot Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 STIEFEL EUROCART s.r.o 31360513 173,00 € 14.12.2023 17.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0301/23 elektrická energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Západoslovenská energetika 35823551 703,04 € 13.12.2023 17.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0292/23 elektroinštalačné práce Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 ELVEZD, s.r.o. 31426182 1 197,60 € 13.12.2023 17.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0295/23 online multilicencie Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. 36665134 599,80 € 12.12.2023 17.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0285/23 podložky Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 ROBOT WORLD s.r.o. 49813366 1 000,99 € 11.12.2023 17.01.2024 Faktúra
DFSF/0012/23 bufet Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Dustream production s.r.o., 45575941 1 865,28 € 08.12.2023 17.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0298/23 tepelná energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -86,06 € 07.12.2023 17.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0302/23 elektrická energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 1 400,26 € 01.12.2023 17.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0299/23 tepelná energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 6 980,00 € 01.12.2023 17.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFSF/0013/23 príspevok na stravné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 174,97 € 01.12.2023 17.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0289/23 servisné práce EZS Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 SKOM 35841630 116,40 € 01.12.2023 17.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0287/23 vyučba VV 11/2023 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Ingrid Abrahamfyová 6155227144 612,00 € 01.12.2023 17.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0290/23 výjazd 11/2023 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 JAZASPOL s.r.o. 35941863 39,84 € 01.12.2023 17.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0286/23 telekomunikačné služby Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,08 € 01.12.2023 17.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0284/23 administracia psabuba Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 BAIT 35963379 600,00 € 01.12.2023 17.01.2024 Faktúra
DFBV/0283/23 vodné, stočné, zrážky Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 741,55 € 01.12.2023 17.01.2024 Faktúra
DFBV/0282/23 elektrická energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Západoslovenská energetika 35823551 1 550,00 € 01.12.2023 17.01.2024 Faktúra