Faktúry
Počet záznamov: 1757
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0238/21 | zhotovené kópie - zborovňa - IV.Q.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 217,31 € | 03.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/21 | odstránenie poruchy telefónnej linky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMS Com, spol. s r.o. | 31365141 | 138,44 € | 03.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/21 | mobilný operátor - 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,30 € | 12.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/22 | ŠKOLA - 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 26,00 € | 26.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/22 | seminár k novinkám PAM 37.00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Slovensko, a.s. (VEMA) | 36237337 | 60,00 € | 28.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/22 | členský poplatok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/22 | nastavenie a servis hodín | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 171,60 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/22 | obedy-1/2022 - sociálny fond | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 256,80 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/22 | obedy-1/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 973,70 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/22 | denník PRAVDA - rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 102,51 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/22 | účtovnícke práce-1/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 04.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/22 | vodné, stočné, zrážky-23.12.2021-22.1.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 423,62 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/22 | kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 280,13 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/22 | pracovná obuv | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BORMIS s.r.o. | 36747378 | 21,50 € | 02.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/16 | vodné,stočné-22.11.-19.12.2016 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 352,18 € | 04.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/16 | zrážky-12/2016 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 170,32 € | 10.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/16 | pevná linka-12/2016 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 42,86 € | 10.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/16 | plyn-12/2016 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 5 608,43 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/16 | doplatok 2016-Finančný spravodajca | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 13,67 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/17 | orange 6.1.-5.2.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 32,74 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/17 | rekonštrukcia telocvične | Obchodná akadémia | 30775418 | ZILLION a.s. | 36696595 | 235 357,42 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/17 | elektrina-1/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 625,79 € | 17.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/17 | kópie-zborovňa-IV.Q.2016 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 255,07 € | 17.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/17 | vodné,stočné-doúčtovanie 2016 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 2,23 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/17 | účtovnícke práce-1/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 02.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/17 | elektrina-2/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 625,79 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/17 | obedy-1/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 584,08 € | 08.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/17 | obedy-1/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 160,72 € | 08.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/17 | plyn-1/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 9 509,33 € | 09.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/17 | pevná linka-1/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 40,38 € | 10.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |