Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1757

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0238/21 zhotovené kópie - zborovňa - IV.Q.2021 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 217,31 € 03.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFBV/0239/21 odstránenie poruchy telefónnej linky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 AMS Com, spol. s r.o. 31365141 138,44 € 03.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFBV/0244/21 mobilný operátor - 12/2021 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 26,30 € 12.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFBV/0002/22 ŠKOLA - 2022 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko 35908718 26,00 € 26.01.2022 08.02.2022 Faktúra
DFBV/0003/22 seminár k novinkám PAM 37.00 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Solitea Slovensko, a.s. (VEMA) 36237337 60,00 € 28.01.2022 08.02.2022 Faktúra
DFBV/0008/22 členský poplatok 2022 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete 17055270 33,00 € 01.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0011/22 nastavenie a servis hodín Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Elektročas s.r.o. 35841397 171,60 € 07.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFSF/0001/22 obedy-1/2022 - sociálny fond Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 256,80 € 01.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0005/22 obedy-1/2022 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 973,70 € 01.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0006/22 denník PRAVDA - rok 2022 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovenská pošta, a.s. 36631124 102,51 € 01.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0010/22 účtovnícke práce-1/2022 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Jana Valabkova 41160819 290,00 € 04.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0007/22 vodné, stočné, zrážky-23.12.2021-22.1.2022 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavska vodarenska 35850370 423,62 € 01.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0004/22 kancelárske potreby Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 280,13 € 01.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0009/22 pracovná obuv Bratislavský samosprávny kraj 36063606 BORMIS s.r.o. 36747378 21,50 € 02.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0199/16 vodné,stočné-22.11.-19.12.2016 Obchodná akadémia 30775418 Bratislavska vodarenska 35850370 352,18 € 04.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0200/16 zrážky-12/2016 Obchodná akadémia 30775418 Bratislavska vodarenska 35850370 170,32 € 10.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0202/16 pevná linka-12/2016 Obchodná akadémia 30775418 Slovak Telecom 35763469 42,86 € 10.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0204/16 plyn-12/2016 Obchodná akadémia 30775418 SPP Bratislava 35815256 5 608,43 € 12.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0205/16 doplatok 2016-Finančný spravodajca Obchodná akadémia 30775418 Poradca podnikatela 31592503 13,67 € 12.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0001/17 orange 6.1.-5.2.2017 Obchodná akadémia 30775418 Orange Slovensko 35697270 32,74 € 11.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFKV/0001/17 rekonštrukcia telocvične Obchodná akadémia 30775418 ZILLION a.s. 36696595 235 357,42 € 11.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0002/17 elektrina-1/2017 Obchodná akadémia 30775418 Zapadoslovenska energetika 36677281 625,79 € 17.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0003/17 kópie-zborovňa-IV.Q.2016 Obchodná akadémia 30775418 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 255,07 € 17.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0004/17 vodné,stočné-doúčtovanie 2016 Obchodná akadémia 30775418 Bratislavska vodarenska 35850370 2,23 € 30.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0005/17 účtovnícke práce-1/2017 Obchodná akadémia 30775418 Jana Valabkova 41160819 230,00 € 02.02.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0006/17 elektrina-2/2017 Obchodná akadémia 30775418 Zapadoslovenska energetika 36677281 625,79 € 06.02.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0008/17 obedy-1/2017 Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 584,08 € 08.02.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSF/0001/17 obedy-1/2017 Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 160,72 € 08.02.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0009/17 plyn-1/2017 Obchodná akadémia 30775418 SPP Bratislava 35815256 9 509,33 € 09.02.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0010/17 pevná linka-1/2017 Obchodná akadémia 30775418 Slovak Telecom 35763469 40,38 € 10.02.2017 10.04.2017 Faktúra