Faktúry
Počet záznamov: 1757
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0093/17 | kopírovanie | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 172,26 € | 18.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/17 | učebná pomôcka | Obchodná akadémia | 30775418 | Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o. | 46300554 | 31,50 € | 18.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/17 | nábytok-kontajnery | Obchodná akadémia | 30775418 | DREVONA MARKET | 50443003 | 279,00 € | 16.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/17 | účtovnícke práce-7/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 01.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/17 | obedy-7/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 151,98 € | 02.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/17 | prekládka telefónnych liniek a konfigurácia PBX | Obchodná akadémia | 30775418 | AMS Com, spol. s r.o. | 31365141 | 376,34 € | 02.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/17 | storno faktúry 1020170153 | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | -261,20 € | 04.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/17 | revízia regulačnej stanice plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 313,44 € | 04.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/17 | zrážky-7/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 176,95 € | 04.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/17 | vodné, stočné - 20.6.-20.7.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 205,07 € | 10.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/17 | plyn-7/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 380,53 € | 10.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/17 | pevná linka - 7/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 39,83 € | 15.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/17 | mobilný operátor - 6.8.-5.9.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 31,00 € | 15.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/17 | koberce do kabinetov | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 260,40 € | 17.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/17 | Finančný spravodajca 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 26,40 € | 17.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/17 | náhradné priečky na rebriny | Obchodná akadémia | 30775418 | Krimar s.r.o. | 28626249 | 101,50 € | 27.07.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/17 | ERASMUS+2017 - Londýn - študenti | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training Ltd. | 78347166 | 5 456,00 € | 04.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/17 | ERASMUS+2017 - Londýn - ped. dozor | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training Ltd. | 78347166 | 910,00 € | 04.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/17 | komunálny odpad-7/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 16,59 € | 10.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/17 | vrecká do vysávačov | Obchodná akadémia | 30775418 | FAST PLUS spol. s r.o. | 35712783 | 80,92 € | 16.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0008/17 | obedy-7/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 41,82 € | 02.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/17 | elektrina-8/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 621,37 € | 04.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/17 | služby počítačovej siete- III.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 18.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/17 | ochrana objektu-III.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 23.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/17 | ERASMUS+ 2017-odborná prax v zahraničí | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 595,00 € | 18.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/17 | ERASMUS+ 2017-odborná prax v zahraničí | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 9 240,00 € | 18.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/17 | ERASMUS+ 2017-odborná prax v zahraničí | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 700,00 € | 18.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/17 | účtovnícke práce - 8/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 05.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/17 | obedy - 8/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 333,76 € | 05.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0009/17 | obedy - 8/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 91,84 € | 05.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra |