Faktúry
Počet záznamov: 1757
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0154/22 | služby na aplikácii wibo.ai | Obchodná akadémia | 30775418 | ARMSTRONG CC s.r.o. | 35892391 | 420,00 € | 08.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/21 | odstránenie havárie teplej vody a havárie studenej vody | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASAP - Group SK, s.r.o. | 51882001 | 4 389,00 € | 02.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/22 | čistenie upchatej kanalizácie - havária | Obchodná akadémia | 30775418 | ASAP - Group SK, s.r.o. | 51882001 | 267,60 € | 08.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/23 | havária-čistenie upchanej kanalizácie | Obchodná akadémia | 30775418 | ASAP - Group SK, s.r.o. | 51882001 | 204,00 € | 08.12.2023 | 09.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0032/24 | Čistenie kanalizácie - havarijný stav | Obchodná akadémia | 30775418 | ASAP - Group SK, s.r.o. | 51882001 | 402,00 € | 27.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0067/17 | software Agenda Komplet 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 399,00 € | 05.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/18 | aSc Agenda Komplet SŠ 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 399,00 € | 04.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/19 | aSc Agenda Komplet-2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 05.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/19 | nákup čipov - aktualizácia dochádzky | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 30,00 € | 15.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/20 | aSc Agenda Komplet - r. 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 03.06.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/21 | aSc Agenda Komplex 300-399 žiakov SŠ 2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 529,00 € | 02.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/22 | aSc Agenda Komplet SŠ 2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 579,00 € | 02.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/23 | aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 629,00 € | 05.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/24 | EduPage eGovernment modul | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 288,00 € | 18.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0019/18 | členský príspevok - rok 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 23.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/19 | členský príspevok ASOŠS na rok 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 13.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/24 | Online školenie iSPIN - Uzávierkové práce | Obchodná akadémia | 30775418 | Asseco Solutions | 00602311 | 96,00 € | 24.01.2024 | 16.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0067/18 | oprava podlahovej krytiny | Obchodná akadémia | 30775418 | Ásványi Alexander | 22801791 | 370,80 € | 11.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/21 | Sada na Kin-ball - projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia | 30775418 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 924,00 € | 28.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/18 | Projektová dokumentácia skutočného stavu-zateplenie objektov školy | Obchodná akadémia | 30775418 | AVANT ARCH, | 46143025 | 2 160,00 € | 14.11.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0003/18 | projekt pre stavebné povolenie-zateplenie školy | Obchodná akadémia | 30775418 | AVANT ARCH, | 46143025 | 6 840,00 € | 14.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/19 | vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie-zateplenie školy | Obchodná akadémia | 30775418 | AVANT ARCH, | 46143025 | 10 830,00 € | 20.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0004/19 | Zateplenie školy-získanie právoplatného stavebného povolenia pre PD | Obchodná akadémia | 30775418 | AVANT ARCH, | 46143025 | 1 800,00 € | 26.04.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0005/19 | Zateplenie školy - Výkaz, Rozpočet | Obchodná akadémia | 30775418 | AVANT ARCH, | 46143025 | 480,00 € | 09.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0007/19 | Vypracovanie dokumentácie pre odvod dažďovej vody zo strechy spojovacej chodby | Obchodná akadémia | 30775418 | AVANT ARCH, | 46143025 | 3 720,00 € | 19.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/21 | aktualizácia rozpočtu - zateplenie objektov školy | Obchodná akadémia | 30775418 | AVANT ARCH, | 46143025 | 60,00 € | 27.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/24 | Nábytkový trezor el. 1+1 zadarmo | Obchodná akadémia | 30775418 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 91,20 € | 21.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0007/19 | Ostatné čerpanie SF - autobus LEDNICE | Obchodná akadémia | 30775418 | BEKAPE, a.s. | 35722495 | 300,60 € | 19.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/21 | TEQ Lite stôl - športová hra-Otvorená škola BSK 2021-oblaasť športu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BeneSport consulting | 52141039 | 1 478,00 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/23 | Otvorená škola 2023-telocvičňa-volejbalové lopty | Obchodná akadémia | 30775418 | Biznis inn print s.r.o. - simplysport.sk | 47050039 | 240,60 € | 28.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra |