Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1757

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0025/20 mobilný operátor O2 - 2/2020 Obchodná akadémia 30775418 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 18,00 € 09.03.2020 15.04.2020 Faktúra
DFBV/0041/20 Mobil O2 Obchodná akadémia 30775418 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 18,00 € 08.04.2020 02.05.2020 Faktúra
DFBV/0054/20 mobilný operátor O2 Slovakia - 4/2020 Obchodná akadémia 30775418 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 18,00 € 11.05.2020 20.05.2020 Faktúra
DFBV/0089/20 mobilný operátor-6/2020 Obchodná akadémia 30775418 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 18,00 € 09.07.2020 21.07.2020 Faktúra
DFBV/0106/20 Mobil O2 07/20 Obchodná akadémia 30775418 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 18,00 € 11.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFBV/0048/21 mobilný operátor - 3/2021 Obchodná akadémia 30775418 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 18,00 € 12.04.2021 20.04.2021 Faktúra
DFBV/0177/23 Finančný spravodajca 2023-2.preddavok Obchodná akadémia 30775418 Poradca podnikatela 31592503 18,00 € 18.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFBV/0026/19 mobilný operátor - 2/2019 Obchodná akadémia 30775418 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 18,14 € 08.03.2019 20.03.2019 Faktúra
DFBV/0014/20 mobilný operátor - 1/2020 Obchodná akadémia 30775418 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 18,14 € 10.02.2020 20.02.2020 Faktúra
DFBV/0071/20 mobilný operátor-5/2020 Obchodná akadémia 30775418 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 18,14 € 12.06.2020 09.07.2020 Faktúra
DFBV/0135/19 mobilný operátor O2 - 8/2019 Obchodná akadémia 30775418 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 18,23 € 11.09.2019 20.09.2019 Faktúra
DFBV/0205/23 WiFi USB adaptér Obchodná akadémia 30775418 Alza.sk s.r.o. 36562939 18,90 € 13.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0188/19 mobilný operátor - 11/2019 Obchodná akadémia 30775418 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 19,10 € 10.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0107/19 tlačivá Obchodná akadémia 30775418 SEVT 31331131 19,15 € 01.08.2019 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0083/18 pevná linka 06/18 Obchodná akadémia 30775418 Slovak Telecom 35763469 19,20 € 06.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0121/22 Prenájom rohoží Obchodná akadémia 30775418 Lindström s.r.o. 35742364 19,75 € 21.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFBV/0112/18 ochrana objektu-výjazd zásahovej hliadky Obchodná akadémia 30775418 RAVI s.r.o. 35747871 19,92 € 17.08.2018 31.08.2018 Faktúra
DFBV/0134/21 ochrana objektu - výjazd Obchodná akadémia 30775418 RAVI s.r.o. 35747871 19,92 € 13.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0018/20 kancelárske potreby Obchodná akadémia 30775418 TRIPSY s.r.o. 36276464 20,40 € 26.02.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0132/21 balíček Zákonník práce Obchodná akadémia 30775418 PORADCA s.r.o. 36371271 21,30 € 10.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0009/22 pracovná obuv Bratislavský samosprávny kraj 36063606 BORMIS s.r.o. 36747378 21,50 € 02.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0107/23 prenájom rohoží 19.6.-16.7.2023 Obchodná akadémia 30775418 Lindström s.r.o. 35742364 22,19 € 24.07.2023 23.08.2023 Faktúra
DFBV/0003/18 časopis Profit Obchodná akadémia 30775418 Petit Press, a.s. 35790253 22,80 € 24.01.2018 08.02.2018 Faktúra
DFBV/0007/19 časopis Profit Obchodná akadémia 30775418 Petit Press, a.s. 35790253 22,80 € 05.02.2019 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0013/20 časopis Profit Obchodná akadémia 30775418 Petit Press, a.s. 35790253 22,80 € 10.02.2020 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0199/20 predplatné INDEX 2021 Obchodná akadémia 30775418 Petit Press, a.s. 35790253 22,80 € 22.12.2020 04.01.2021 Faktúra
DFBV/0215/21 INDEX - predplatné Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Petit Press, a.s. 35790253 22,80 € 14.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0191/20 čistiace potreby Obchodná akadémia 30775418 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 35888318 23,40 € 17.12.2020 04.01.2021 Faktúra
DFBV/0055/19 kancelárske potreby Obchodná akadémia 30775418 TRIPSY s.r.o. 36276464 23,52 € 09.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0087/17 Vystavenie servisnej správy - posúdenie stavu výpočtovej techniky Obchodná akadémia 30775418 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 24,00 € 10.07.2017 19.07.2017 Faktúra