Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2137
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0127/23 | učebnice " Administratíva a korešpondencia pre 1.r." - 30ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 688,50 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/23 | vývoz kuchynského odpadu - 6/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 40,80 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/23 | kancelárske a školské potreby - projekt "Pomáhajúce profesie" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 567,77 € | 10.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/23 | vývoz plastov - 2.Q 2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 144,00 € | 10.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/23 | obedy zamestnancov - 6/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 741,06 € | 07.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/23 | tel.účty - 6/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,82 € | 07.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
VO/0026/23 | kancelárske a školské potreby pre asistentov "Pomáhajúce profesie" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 567,77 € | 07.07.2023 | 11.07.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0025/23 | učebnica "Administratíva a korešpondencia pre 1.r." - 30 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 688,50 € | 07.07.2023 | 07.07.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0122/23 | online prístup k službe evidencia odpadov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 31,20 € | 07.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/23 | učebnica "SJ pre SŠ 1,2" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 367,50 € | 06.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
VO/0024/23 | učebnice - Slovenský jazyk pre SŠ 2 - učebnica | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 367,50 € | 04.07.2023 | 04.07.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0118/23 | údržba a správa počítačovej siete - 6/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 672,00 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/23 | montáž a servis žalúzii a okien | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Moravec - CEVAROM | 37291386 | 692,11 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/23 | výmena zásuviek, rozvodnice a el.rozvodov (CF) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dedo elektrikár, s.r.o. | 50299913 | 1 365,00 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/23 | ochrana objektu - 6/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/23 | elektron. stravovacie poukážky - 7/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 322,64 € | 03.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
VO/0023/23 | výmena zásuviek, rozvodnice a el.rozvodov (CF) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dedo elektrikár, s.r.o. | 50299913 | 1 365,00 € | 03.07.2023 | 03.07.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0113/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 6/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 15,71 € | 03.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/23 | paušál za výťah - 6/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 03.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/23 | vodoinštalačný materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 163,08 € | 03.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra |