Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3366

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40230122 Úprava a aktualizácia webovej stránky 03/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Mlýnek - IM 11694262 106,00 € 12.04.2023 19.04.2023 Faktúra
40230128 Telekomunikačné služby za 03/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,34 € 12.04.2023 19.04.2023 Faktúra
40230123 Telekomunikačné služby 03/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,34 € 12.04.2023 19.04.2023 Faktúra
40230126 Elektrická energia 03/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 638,13 € 11.04.2023 02.05.2023 Faktúra
40230125 Elektrická energia 03/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 802,92 € 11.04.2023 02.05.2023 Faktúra
40230130 Míting pre 70 osôb Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Dada Parsa s.r.o. 53453557 350,00 € 11.04.2023 20.04.2023 Faktúra
40230124 O2 Telekomunikačné služby 03/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 188,18 € 11.04.2023 19.04.2023 Faktúra
40230120 Stravné za 03/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Dada Parsa s.r.o. 53453557 809,10 € 05.04.2023 19.04.2023 Faktúra
40230121 Telekomunik Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 66,97 € 05.04.2023 17.04.2023 Faktúra
40230118 Faktúrujeme Vám na základe zmluvy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 242,40 € 03.04.2023 17.04.2023 Faktúra
40230115 Stravné lístky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 807,70 € 03.04.2023 17.04.2023 Faktúra
40230117 Faktúrujeme Vám na základe zmluvy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 03.04.2023 17.04.2023 Faktúra
40230119 Nákup materiálu na vybavenie telefónnej ústredne Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 AGEM COMPUTERS, spol. s.r.o. 35692715 1 286,40 € 03.04.2023 17.04.2023 Faktúra
40230116 Zemný plyn 04/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 527,00 € 03.04.2023 17.04.2023 Faktúra
40230114 Výkon zodpovednej osoby za 04/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 118,80 € 03.04.2023 17.04.2023 Faktúra
40230113 Servis a prenájom predložiek 03/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 164,40 € 31.03.2023 17.04.2023 Faktúra
40230134 Nákup materiálu na kvetinovú výzdobu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HORNBACH-Baumarkt Sk 35838949 919,35 € 31.03.2023 20.04.2023 Faktúra
40230111 Odvoz a zneškodnenie odpadu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 P + K s.r.o. 35809787 634,08 € 30.03.2023 04.04.2023 Faktúra
40230112 54. konferencia elektrotechnikov Slovenska - Bratislava Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska 30778603 240,00 € 30.03.2023 31.03.2023 Faktúra
40230109 Nákup boxov pod kamery v budove školy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ALARMY,s..r.o. 35802634 72,00 € 29.03.2023 04.04.2023 Faktúra
40230108 Vybavenie pre údržbárov na otváranie dverí Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 BM Professional s.r.o. 45674353 236,70 € 28.03.2023 11.04.2023 Faktúra
40230110 Materiál na montáž vonkajších kamier Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 216,61 € 28.03.2023 11.04.2023 Faktúra
40230107 Nákup zmesnej chémie RS 201 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 EARTH RESOURCES s.r.o. 31359451 865,20 € 28.03.2023 11.04.2023 Faktúra
40230106 Poistenie osôb PUNTO Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu 50013602 44,40 € 23.03.2023 11.04.2023 Faktúra
40230105 Havarijné poistenie PUNTO Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Komunálna poisťovňa Vienna insurance group 31595545 233,27 € 23.03.2023 11.04.2023 Faktúra
40230104 Školenie obsluhy CNC stroja a las. gravírky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 WOOD - B s.r.o. 47916206 940,80 € 23.03.2023 03.04.2023 Faktúra
40230103 Nákup elektromateriálu na školské internáty 21-25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 73,19 € 23.03.2023 03.04.2023 Faktúra
40230102 Materiál na úpravu športového areálu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 BAU-MARKET a.s. 35923652 329,36 € 21.03.2023 27.03.2023 Faktúra
40230099 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 CBS spol. s.r.o. 36754749 1 320,00 € 17.03.2023 21.03.2023 Faktúra
40230054 Sanet za január-marec 2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Združenie používateľov SADS SANET 17055270 150,00 € 17.03.2023 21.02.2023 Faktúra