Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3351

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40230234 Nákup materiálu - praktická výuka COVP - NS 3 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 51,67 € 06.07.2023 28.07.2023 Faktúra
40230240 Reklamná kampaň Google Ads od 1.7.2023 do 31.12.2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Skorpio group s.r.o. 51711478 2 250,00 € 04.07.2023 28.07.2023 Faktúra
40230226 Nákup posteľného prádla pre školský internát Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ SK s. r. o. 44465238 5 922,36 € 04.07.2023 12.07.2023 Faktúra
40230231 Telekomunikačné služby za 06/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,24 € 04.07.2023 12.07.2023 Faktúra
40230230 Telekomunikačné služby za 06/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,34 € 04.07.2023 12.07.2023 Faktúra
40230229 Telekomunikačné služby za 06/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,34 € 04.07.2023 12.07.2023 Faktúra
40230232 Železiarsky materiál - škola Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ENTO-železiarstvo s.r.o. 35798505 58,50 € 03.07.2023 28.07.2023 Faktúra
40230225 Stravné lístky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 898,89 € 03.07.2023 12.07.2023 Faktúra
40230227 Služby virtuálnej knižnice za 06/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 03.07.2023 12.07.2023 Faktúra
40230228 Odber zemného plynu za 07/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 527,00 € 03.07.2023 12.07.2023 Faktúra
40230224 Výkon zodpovednej osoby za 07/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 118,80 € 03.07.2023 12.07.2023 Faktúra
40230222 Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 06/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 242,40 € 30.06.2023 10.07.2023 Faktúra
40230221 servis a prenájom predložiek 06/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 164,40 € 30.06.2023 10.07.2023 Faktúra
40230223 Elektroinštalačný materiál na inštaláciu PC do triedy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Datacomp s.r.o. 36212466 203,10 € 29.06.2023 10.07.2023 Faktúra
40230217 Predĺženie registrácie domény sostar.sk 17.7.2023-16.7.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 WebHouse, s.r.o. 36743852 14,28 € 28.06.2023 30.06.2023 Faktúra
40230218 Odvoz stavebného odpadu - školské internáty ŠI 21 + ŠI 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 P + K s.r.o. 35809787 1 908,00 € 27.06.2023 04.07.2023 Faktúra
40230219 Elektroinštalačný materiál - škola Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 47,80 € 27.06.2023 06.07.2023 Faktúra
40230215 Lavica šatňová vešiaková - škola prízemie šatne pri telocvični Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 LINEA SK, spol. s r.o. 35716932 2 644,80 € 26.06.2023 06.07.2023 Faktúra
40230220 Online seminár - Novela školského zákona v roku 2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Seminaria, s.r.o. 26426218 63,20 € 26.06.2023 10.07.2023 Faktúra
40230216 Elektroinštalačný materiál - škola Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 118,10 € 26.06.2023 03.07.2023 Faktúra
40230213 Kurz spájkovania medených potrubí podľa STN EN ISO 13 585 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Zvartech,s.r.o. 35856998 528,00 € 26.06.2023 03.07.2023 Faktúra
40230214 ŠKODA SUPERB BL 673 NM - výmena, vyvažovanie, nastavenie kolies Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 DANUBIASERVICE,a.s. 31397549 179,71 € 22.06.2023 03.07.2023 Faktúra
40230212 Zostava nábytku vo vestibule školy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 726,00 € 22.06.2023 26.06.2023 Faktúra
40230210 Reklamné predmety Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 3P slúži Vám s.r.o. 50975455 2 782,87 € 21.06.2023 06.07.2023 Faktúra
40230211 Pranie hotelovej bielizne 21 a 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 227,86 € 21.06.2023 03.07.2023 Faktúra
40230208 Tonery do tlačiarní Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 COMERT s.r.o. 17318793 289,70 € 19.06.2023 28.06.2023 Faktúra
40230209 Príslušenstvo k digitálnemu fotoaparátu SONY ZV-1 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 AQT s.r.o. 36042234 267,00 € 19.06.2023 26.06.2023 Faktúra
40230207 Elektrická energia 05/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 787,22 € 16.06.2023 12.07.2023 Faktúra
40230206 Elektrická energia 05/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 13,68 € 16.06.2023 12.07.2023 Faktúra
40230205 Úprava a aktualizácia webovej stránky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Mlýnek - IM 11694262 180,00 € 14.06.2023 21.06.2023 Faktúra