Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5839

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0414/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 284,23 € 26.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0410/23 dramatoterapia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Divadlo AGAPE 37415182 300,00 € 25.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0411/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 245,87 € 25.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0403/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 750,65 € 23.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFBV/0406/23 telekomunikačné poplatky Orange Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 166,71 € 23.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFBV/0405/23 vodné dom 2 Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 19,56 € 23.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFBV/0404/23 vodné dom Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 19,56 € 23.10.2023 27.10.2023 Faktúra
VO/0160/23 jablká Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Golden Lubomír Salgovič 31831806 83,60 € 23.10.2023 02.11.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0407/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 672,66 € 19.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFBV/0409/23 materiál na údržbu a spotrebný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 193,36 € 18.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFBV/0408/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 305,05 € 18.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFBV/0400/23 elektrická energia Harmónia + Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 1 034,23 € 13.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFBV/0399/23 elektrická energia IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 63,56 € 13.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFBV/0398/23 elektrina na dome ul. Čsl.a. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 30,76 € 13.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFBV/0402/23 internentové pripojenie na dome ul. Čsl.a. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SLOVANET 35954612 33,06 € 13.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFBV/0401/23 osušky, plachty Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ULMA Dana Tichá 35084791 1 072,80 € 12.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFBV/0397/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 246,23 € 12.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFBV/0396/23 Vodné, stočné Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 656,39 € 12.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFBV/0394/23 čistenie kanalizácie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Helena Kanková 50318705 310,00 € 11.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0395/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 264,53 € 11.10.2023 19.10.2023 Faktúra