Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23531

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0244/24 Veterinárne vyšetrenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 01.03.2024 27.03.2024 Objednávka
VOBJ/0245/24 Kontrola požiarnej signalizácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ERSIS s.r.o. 47788577 515,00 € 01.03.2024 27.03.2024 Objednávka
VOBJ/0238/24 Zneškodnenie biologického odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 99,00 € 01.03.2024 23.04.2024 Objednávka
VOBJ/0240/24 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 335,00 € 01.03.2024 23.04.2024 Objednávka
VOBJ/0241/24 Servis PC, kamery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 364,00 € 01.03.2024 26.04.2024 Objednávka
VOBJ/0242/24 Servis PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 590,00 € 01.03.2024 26.04.2024 Objednávka
VOBJ/0237/24 PC servis,detektor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 5 833,00 € 01.03.2024 29.04.2024 Objednávka
DFB1/0142/24 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Trophis s.r.o. 47517263 85,68 € 29.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0034/24 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 30232295 770,00 € 29.02.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0140/24 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 305,50 € 29.02.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0144/24 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 60,00 € 29.02.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0035/24 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 460,00 € 29.02.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0141/24 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 139,19 € 29.02.2024 18.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0143/24 stravné poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 956,22 € 29.02.2024 19.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0233/24 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 24,00 € 29.02.2024 21.03.2024 Objednávka
VOBJ/0236/24 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 91,00 € 29.02.2024 21.03.2024 Objednávka
VOBJ/0232/24 Rybárska stráž Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 24,00 € 29.02.2024 27.03.2024 Objednávka
VOBJ/0234/24 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 708,00 € 29.02.2024 27.03.2024 Objednávka
VOBJ/0235/24 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 794,00 € 29.02.2024 27.03.2024 Objednávka
DFPC/0033/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 178,14 € 28.02.2024 29.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra