Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3641

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0161/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TINA spol. s.r.o. 17642779 84,00 € 12.10.2023 17.10.2023 Faktúra
DFSJ/0160/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 336,05 € 12.10.2023 17.10.2023 Faktúra
DFSJ/0159/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 233,57 € 12.10.2023 17.10.2023 Faktúra
DFSJ/0163/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DEÁK food s.r.o. 44733488 254,40 € 12.10.2023 17.10.2023 Faktúra
DFBV/0272/23 Školenie - Správa registratúry Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,98 € 11.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFBV/0274/23 Oprava servera v učebni Gymnázium A. Bernoláka 00160326 NEXINEO s.r.o. 47020946 41,40 € 11.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFSJ/0158/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 963,91 € 10.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFSJ/0157/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 1 057,50 € 10.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFBV/0273/23 Telekomunikačné služby - mobil 9/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 12,02 € 10.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFBV/0267/23 Odrazová doska na skok do diaľky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 PESMENPOL spol. s.r.o. 36507881 257,10 € 09.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFBV/0270/23 Služby virtuálnej knižnice 9/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 09.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFBV/0269/23 Telekomunikačné služby 9/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovak Telekom 35763469 17,35 € 09.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFBV/0271/23 Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 9-10/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 347,24 € 09.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFBV/0268/23 Servisne služby - IT 9/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 365partner s.r.o. 52316769 380,00 € 09.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFBV/0266/23 Obedy za zamestnancov GAB a ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 1 361,52 € 09.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFBV/0264/23 Poistenie škola Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 799,20 € 04.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFBV/0265/23 Služby technika BTS a PO 3. Q 2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Milan Bojnansky 40961478 108,00 € 04.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFBV/0263/23 Lindhaus VW38 eco FORCE - stroj na čistenie podlahy, čistiace prostriedky, kefa Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Lindha a.s. 08848726 1 746,00 € 04.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFSJ/0156/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 159,36 € 04.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFSJ/0155/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 330,88 € 04.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFSJ/0154/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 115,21 € 04.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFBV/0262/23 Prídavný monitor Legrand - kancelária Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Ing. Július Izsák 44672055 852,96 € 04.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFSJ/0153/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 1 015,22 € 03.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFSJ/0152/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 769,50 € 03.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFBV/0261/23 Plyn Lichnerova 10/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 98,00 € 03.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFBV/0260/23 Plyn Lichnerova 10/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 4 931,00 € 03.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFBV/0259/23 Plyn Športová 10/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 734,00 € 03.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFBV/0258/23 Elektrina Športová 10-11/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 180,00 € 03.10.2023 13.10.2023 Faktúra
DFBV/0257/23 Elektrina Športová 10/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 50,00 € 03.10.2023 13.10.2023 Faktúra
DFBV/0256/23 Elektrina Lichnerova 10/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 750,00 € 02.10.2023 16.10.2023 Faktúra