Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2777

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0003/24 Medaile (rôzne druhy) 30ks, víťazné poháre (rôzne druhy) 12ks - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26, BA) Školský internát 00607291 Poháry Bauer s. r. o. 27187284 148,45 € 18.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFPC/0001/24 Poplatok za TV a internet SA 2024/01 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 47,30 € 17.01.2024 28.01.2024 Faktúra
DFPC/0185/23 pranie bielizne SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 -320,94 € 15.01.2024 27.01.2024 Faktúra
DFPC/0184/23 Plyn SA 2023/12 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 -3,48 € 15.01.2024 10.03.2024 Faktúra
DFPC/0183/23 Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 Ekoslužby s.r.o. 50586106 312,00 € 12.01.2024 18.01.2024 Faktúra
DFBV/0196/23 ŠI Trnavská, elektrina 2023/12 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 399,83 € 12.01.2024 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0002/24 Poplatok za TV a internet Tr. 2024/01 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 70,35 € 11.01.2024 29.01.2024 Faktúra
DFPC/0182/23 Dodávka elektriny ŠI SA 2023/12 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 2 441,22 € 10.01.2024 16.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0181/23 Poplatok za telefón SA 2023/12 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 54,60 € 10.01.2024 28.01.2024 Faktúra
DFBV/0195/23 Poplatok za telefón Trnavská 2023/12 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 34,28 € 10.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFPC/0180/23 pranie bielizne SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 320,94 € 09.01.2024 18.01.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFPC/0179/23 Plyn SA 2023/12 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 14 930,96 € 09.01.2024 13.01.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0001/24 Poistenie motorového vozidla Školský internát 00607291 Kooperatíva poisťovňa a.s. 00585441 163,71 € 08.01.2024 14.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0178/23 Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/12 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 6 313,97 € 07.01.2024 18.01.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0193/23 Prof. 10 kanal.mix.pult, signál.káble 17ks - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 Profi-DJ s. r. o. 02927195 388,10 € 02.01.2024 10.01.2024 Faktúra
DFBV/0194/23 Konferenčný stolík Lamelo Dub Wotan/Black Matt Školský internát 00607291 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 105,91 € 02.01.2024 13.01.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0190/23 Mobilný internet S Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 4,99 € 22.12.2023 01.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0191/23 Vian.stromček s ozdobami 5ks, držiak na toal.papier 10ks, šnúra na prádlo 10ks, sušiak na bielizeň 5ks, vianočná reťaz rôzne farby 12ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 364,12 € 22.12.2023 05.01.2024 Faktúra
DFBV/0189/23 Poplatok za domenu najinternat.sk Školský internát 00607291 ExCode s.r.o. 50181581 17,88 € 20.12.2023 01.01.2024 Faktúra
DFBV/0188/23 Preloženie káblovej trasy internetového pripojenia Školský internát 00607291 ExCode s.r.o. 50181581 60,00 € 20.12.2023 01.01.2024 Faktúra
DFBV/0187/23 Oprava rozvodov vody v kotolni - ŠI SA Školský internát 00607291 GAS TEAM s. r. o. 43842551 3 049,20 € 20.12.2023 01.01.2024 Faktúra
DFBV/0186/23 Detektor úniku plynu ROTHENBERGER ROTEST Electronic 4 (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 ant, s. r. o. 36363090 375,00 € 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
DFPC/0176/23 pranie bielizne SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 320,94 € 19.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFBV/0185/23 Pečiatka TRODAT 4912 v počte 5ks Školský internát 00607291 REGINA - Ing. Pavol Regina 11636653 88,00 € 19.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFBV/0184/23 Kopírovací papier A4 euroBASIC 150 bal. Školský internát 00607291 REGINA - Ing. Pavol Regina 11636653 646,81 € 19.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFBV/0182/23 Záhradnícka vode odolná zástera 3ks-krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 ELSTROTE spol. s r. o. 30222915 42,99 € 18.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFBV/0183/23 Krúžková činnosť - mikrofónové káble, prepojovacie káble, redukcie Školský internát 00607291 CONRAD Electronic s.r.o. 28218434 84,07 € 18.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFPC/0175/23 Odlievacia hmota JASMONITE (rôzne farby) - výtvarný krúžok (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 EPOXY s. r. o. 36734799 421,20 € 18.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFBV/0181/23 Korpus svietidla 4ks, LED trubice 8ks,inštalačný materiál, inštaláciu, doplnenie a zapojenie rozvádzača. Školský internát 00607291 M&JTech elektro, s.r.o. 46613005 1 484,40 € 18.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFBV/0173/23 Tieniaca sieť zelená 1,5mx25m 3bal., sťahovacie pásky 100ks 3bal (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 UDERMAN s.r.o. 47485353 127,20 € 15.12.2023 15.12.2023 Faktúra