Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8228

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
23DŠJ172 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 1 114,58 € 19.10.2023 23.10.2023 Faktúra
23DŠJ171 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 266,56 € 19.10.2023 23.10.2023 Faktúra
23DŠJ175 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 157,48 € 19.10.2023 23.10.2023 Faktúra
23DŠJ174 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 409,10 € 19.10.2023 23.10.2023 Faktúra
23DŠJ173 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 263,40 € 19.10.2023 23.10.2023 Faktúra
23DT066 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 344,70 € 19.10.2023 23.10.2023 Faktúra
23DP394 Víťazné poháre na medzinárodnú súťaž Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Victory sport, spol. s r.o. 35774282 202,98 € 19.10.2023 23.10.2023 Faktúra
23DP393 Čistiace prostriedky, kancelársky a spotrebný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tibor Varga TSV Papier 32627211 2 392,76 € 19.10.2023 23.10.2023 Faktúra
23DP392 elektrika 2023/09 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 11 596,48 € 17.10.2023 19.10.2023 Faktúra
23DP390 voda 2023/09 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 10 253,46 € 17.10.2023 23.10.2023 Faktúra
23DP391 plyn 2023/09 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 11 910,49 € 17.10.2023 23.10.2023 Faktúra
23DP389 Ekonomika a ekonómia pre stredné školy, Financie v praxi - riešenie a komentáre - časť AaB, Finančná gramotnosť - Pracovný zošit pre žiakov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PRESKOLY.SK, s.r.o. 51692881 765,78 € 16.10.2023 23.10.2023 Faktúra
23DP387 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tibor Varga TSV Papier 32627211 1 122,67 € 16.10.2023 23.10.2023 Faktúra
23DP388 Oprava výťahu elektromotor, drážková kladka Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 František Horváth 17417228 3 120,00 € 16.10.2023 23.10.2023 Faktúra
23DP386 Káva - Arabica, Mlieko plnotučné Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Dream Cocktall 44940629 305,28 € 16.10.2023 23.10.2023 Faktúra
23DP385 Lektorské služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Dream Cocktall 44940629 600,00 € 16.10.2023 23.10.2023 Faktúra
23DP384 Varná kanvica + rec. poplatok 15ks Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ELEKTROSPED a.s. 35765038 404,90 € 16.10.2023 16.10.2023 Faktúra
23DŠJ166 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 384,60 € 13.10.2023 17.10.2023 Faktúra
23DŠJ170 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 412,96 € 13.10.2023 17.10.2023 Faktúra
23DŠJ169 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 201,74 € 13.10.2023 17.10.2023 Faktúra
23DŠJ168 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 240,98 € 13.10.2023 17.10.2023 Faktúra
23DŠJ167 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 437,00 € 13.10.2023 17.10.2023 Faktúra
23DT065 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 25,39 € 13.10.2023 23.10.2023 Faktúra
23DT064 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 414,13 € 13.10.2023 23.10.2023 Faktúra
23DT063 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 74,52 € 11.10.2023 23.10.2023 Faktúra
23DP383 Pranie a žehlenie bielizne 2023 09 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR 00683191 224,35 € 09.10.2023 23.10.2023 Faktúra
23DP382 PHM 2023/09 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 176,25 € 09.10.2023 23.10.2023 Faktúra
23DT062 za tovar KMV BEV SK Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KMV BEV SK s. r. o. 31362681 443,75 € 09.10.2023 23.10.2023 Faktúra
23DP379 prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Z+M servis a.s. 44195591 215,77 € 09.10.2023 14.10.2023 Faktúra
23DP378 prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Z+M servis a.s. 44195591 323,90 € 09.10.2023 14.10.2023 Faktúra