Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5586

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0130/24 obal. materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 80,14 € 12.03.2024 06.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0131/24 kuch. suroviny Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 28,65 € 12.03.2024 06.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0123/24 elektro.práce Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pavel Kastler 17475121 3 133,68 € 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DF-42/0125/24 pitný režim SF Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis Slovakia s.r.o. 51913852 79,20 € 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DF-42/0124/24 kuch. suroviny Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Simonovci s.r.o. 53732812 87,00 € 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DF-42/0122/24 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 3,31 € 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DF-42/0121/24 poplatky za mobily Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 255,54 € 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DF-42/0120/24 oprava zabezpeč. systému Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Jana Zámečníková 55776876 69,60 € 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DF-42/0119/24 servis kotla Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ladislav NÉMETH 47830271 1 050,00 € 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DF-42/0128/24 PHM Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SLOVNAFT, a.s. 31322832 460,89 € 11.03.2024 06.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0127/24 poplatky za telefóny Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 42,71 € 11.03.2024 06.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0126/24 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 82,08 € 11.03.2024 06.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DF-42/0139/24 poštovné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Profi Vision s. r. o. 47672072 15,00 € 06.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DF-42/0118/24 elektroinštalácie na motorovom vozidle Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Martin Čisárik - MČ CAR AUDIO & SECURITY 40699731 50,00 € 05.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DF-42/0117/24 zdravot. pomôcky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Unizdrav Prešov s.r.o. 36515388 252,60 € 05.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DF-42/0116/24 servis automobilu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Martin Mónosi 48107409 165,00 € 05.03.2024 06.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0111/24 výkon BTS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 200,00 € 04.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DF-42/0105/24 prenájom kopírky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 132,06 € 04.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DF-42/0113/24 plyn 2/24 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 017,00 € 04.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DF-42/0114/24 plyn 3/24 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 575,00 € 04.03.2024 27.03.2024 Faktúra