Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3810

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2023507 mesač.paušál Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 STOLAMED PLUS s.r.o. 46892923 201,60 € 06.12.2023 29.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
2023510 telefón Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovak Telekom, a.s. 35763469 86,82 € 06.12.2023 29.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
2023508 podpora Cisco Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Technická univerzita v Košiciach 00397610 240,00 € 05.12.2023 28.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
2023512 overenie váh Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovenská legálna metrológia 0037954521 39,00 € 05.12.2023 06.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2023503 stravné lístky Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Up Déjeuner, s.r.o. 52528654 179,32 € 05.12.2023 06.01.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
2023516 čistenie kanalizácie Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PS Stav s.r.o. 52669947 792,00 € 05.12.2023 28.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
2023504 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 LUNYS s.r.o. 36472549 365,37 € 05.12.2023 28.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
2023514 mesač.kontrola Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 TELECOM ALARM s.r.o. 31349854 36,00 € 05.12.2023 28.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
2023513 výkon zodpoved.osoby Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Osobnyudaj.sk 50528041 36,00 € 05.12.2023 28.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
2023506 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 152,54 € 05.12.2023 28.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
2023505 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Gastroservis Bratislava 52252949 736,76 € 05.12.2023 28.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
2023497 servis výťahov Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 OTIS 35683929 66,70 € 30.11.2023 28.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
2023500 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 204,44 € 30.11.2023 28.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
2023502 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 155,06 € 30.11.2023 28.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
2023501 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 131,76 € 30.11.2023 28.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
2023499 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 349,54 € 30.11.2023 28.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
2023498 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 109,62 € 30.11.2023 28.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
2023496 servis kosačky Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Mountfield SK 36377147 323,70 € 30.11.2023 28.12.2023 Faktúra
2023494 prehliadky Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 RTA, s.r.o. 36263273 5 752,92 € 27.11.2023 29.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
2023495 vyhotovenie prečerpávajúcej jamy Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 JA-DA s.r.o. 36354023 11 401,20 € 27.11.2023 29.12.2023 Faktúra
2023491 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 35,99 € 23.11.2023 09.12.2023 Faktúra
2023493 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 24,47 € 23.11.2023 09.12.2023 Faktúra
2023492 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 458,47 € 23.11.2023 09.12.2023 Faktúra
2023490 router Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PROFILINE Group, s.r.o. 46819118 672,00 € 22.11.2023 09.12.2023 Faktúra
2023487 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 98,62 € 22.11.2023 09.12.2023 Faktúra
2023483 služby poč.siete Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 SANET 17055270 150,00 € 20.11.2023 09.12.2023 Faktúra
2023484 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 135,11 € 20.11.2023 26.11.2023 Faktúra
2023485 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Gastroservis Bratislava 52252949 795,94 € 20.11.2023 26.11.2023 Faktúra
2023482 poukážky Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 TESCO storeS 31321828 845,00 € 20.11.2023 27.11.2023 Faktúra
2023479 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 LUNYS s.r.o. 36472549 300,26 € 16.11.2023 09.12.2023 Faktúra