Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3810

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2024036 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 163,26 € 29.01.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024035 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 424,80 € 29.01.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024034 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 35,35 € 29.01.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024033 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 113,23 € 25.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024031 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 SENNI s.r.o. 46858415 41,04 € 25.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024032 výmena ventilu Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 RTA, s.r.o. 36263273 998,40 € 25.01.2024 02.03.2024 Riaditeľka Faktúra
2024029 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 AG FOODS 34144579 548,67 € 24.01.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024024 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 ProSchool s.r.o. 45649201 500,00 € 23.01.2024 09.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024023 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 77,06 € 22.01.2024 09.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024022 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 304,61 € 22.01.2024 09.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024030 PLYN 01/24 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 111,00 € 22.01.2024 02.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024021 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Gastroservis Bratislava 52252949 592,49 € 19.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024019 servisné práce - umývačka Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 KEMA SK, s.r.o. 46123661 82,80 € 19.01.2024 09.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024028 chemikálie Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 RTA, s.r.o. 36263273 514,44 € 18.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024027 členský príspevok Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Zväz elektrotechnického priemyslu SR 17314798 48,00 € 18.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024025 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 61,09 € 18.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024020 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 298,47 € 18.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024026 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 73,89 € 18.01.2024 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
2024018 čistenie kanalizácie Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PS Stav s.r.o. 52669947 912,00 € 17.01.2024 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
2024017 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 LUNYS s.r.o. 36472549 382,71 € 17.01.2024 09.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024016 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 172,90 € 16.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024015 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 163,91 € 16.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024014 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 741,10 € 16.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024013 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 9,55 € 16.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024010 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 86,49 € 15.01.2024 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
2023568 SERVISNé PRáCE Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 KEMA SK .s.r.o. 31350658 142,80 € 15.01.2024 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
2023567 telefón Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovak Telekom, a.s. 35763469 85,07 € 15.01.2024 09.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024041 vyúčt.plyn 2023 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 -615,10 € 15.01.2024 02.03.2024 Riaditeľka Faktúra
2023566 plyn vyúčt. 12/23 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 112,55 € 12.01.2024 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
2024042 el.energia 12/23 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 ZSE 36677281 2 940,02 € 12.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra