Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3037

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0159/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 161,70 € 26.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFBV/0144/23 Kancelárske potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 195,53 € 26.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFSJ/0158/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 932,22 € 25.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFSJ/0156/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 683,69 € 25.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFSJ/0157/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 315,92 € 25.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFSJ/0155/23 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 31,32 € 25.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFBV/0142/23 Reprezentačné predmety - súťaž Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 REPRE, s.r.o. 35810122 396,44 € 25.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFBV/0140/23 Hygienické potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 25,80 € 22.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFBV/0139/23 Čistiace a hygienické potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 25,44 € 22.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFBV/0141/23 Tonery - súťaž Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 235,80 € 22.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFBV/0143/23 Kancelárske potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 310,27 € 21.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFSJ/0153/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 321,43 € 21.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFSJ/0152/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 380,99 € 21.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFSJ/0154/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 181,59 € 21.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFBV/0138/23 Vnútroštátna autobusová doprava - teambuilding SF Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 MT-Tour, s.r.o. 35952156 380,00 € 20.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFBV/0137/23 Vnútroštátna autobusová doprava - teambuilding SF Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 MT-Tour, s.r.o. 35952156 816,00 € 20.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFSJ/0151/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 354,17 € 19.09.2023 22.09.2023 Faktúra
DFSJ/0150/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 360,58 € 19.09.2023 22.09.2023 Faktúra
DFSJ/0149/23 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 26,10 € 19.09.2023 22.09.2023 Faktúra
DFBV/0135/23 Učebnice Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 1 352,00 € 18.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFBV/0136/23 Paušál 13.9.23-12.10.23 - prac. mobil Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,00 € 18.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFSJ/0148/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 347,07 € 14.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFBV/0133/23 Zrkadlá do malej telocvične Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 SKLOFIX s.r.o. 44226756 832,60 € 13.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFBV/0134/23 Signalizácia 8/23 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 58,55 € 13.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFSJ/0147/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 284,16 € 13.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFSJ/0146/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 55,78 € 13.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFSJ/0145/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 527,26 € 13.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFSJ/0144/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 130,68 € 13.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFSJ/0143/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 417,81 € 11.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFSJ/0142/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 299,35 € 11.09.2023 19.09.2023 Faktúra