Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3039

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0063/23 Občerstvenie zo SF - splav Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 101,02 € 12.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFSJ/0092/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 514,65 € 10.05.2023 12.05.2023 Faktúra
DFSJ/0091/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 261,08 € 10.05.2023 12.05.2023 Faktúra
DFBV/0061/23 Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 R i N, s.r.o. 31363466 61,88 € 10.05.2023 12.05.2023 Faktúra
DFBV/0062/23 Vybavenie telocvične - športové náradie Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 AG sport s.r.o. 45953601 902,50 € 10.05.2023 12.05.2023 Faktúra
DFBV/0064/23 Dobropis k vrátenému toneru Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 -46,80 € 05.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFSJ/0090/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 451,61 € 05.05.2023 10.05.2023 Faktúra
DFBV/0060/23 Preventívna deratizácia Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Ronas s.r.o. 52217621 62,70 € 05.05.2023 12.05.2023 Faktúra
DFSJ/0089/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 426,38 € 04.05.2023 09.05.2023 Faktúra
DFSJ/0087/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 703,33 € 04.05.2023 09.05.2023 Faktúra
DFSJ/0088/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 320,48 € 04.05.2023 09.05.2023 Faktúra
DFSJ/0086/23 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 99,84 € 04.05.2023 09.05.2023 Faktúra
DFBV/0059/23 Energie 5/23 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Špeciálna základná škola s materskou školou 51825775 7 517,00 € 02.05.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0058/23 Výkon zodpovednej osoby 5/23 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 42,00 € 02.05.2023 05.05.2023 Faktúra
DFSJ/0084/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 446,89 € 27.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFSJ/0082/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 388,26 € 27.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFSJ/0080/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 617,45 € 27.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFSJ/0085/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 130,20 € 27.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFSJ/0081/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 374,99 € 27.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFSJ/0079/23 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 60,47 € 27.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFSJ/0078/23 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 62,43 € 27.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFSJ/0077/23 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 128,33 € 27.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFSJ/0076/23 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 68,43 € 27.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFSJ/0075/23 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 149,07 € 27.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0056/23 Čistiace a hygienické potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 611,09 € 26.04.2023 28.04.2023 Faktúra
DFBV/0057/23 Služby informačných technológií 1.polrok 2023 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Marián Šimo - Tip Marián Šimo 34403701 1 500,00 € 26.04.2023 28.04.2023 Faktúra
DFSJ/0083/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 573,13 € 25.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0055/23 Kancelárske potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 259,26 € 25.04.2023 28.04.2023 Faktúra
DFSJ/0073/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 285,36 € 20.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFSJ/0071/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 424,43 € 20.04.2023 24.04.2023 Faktúra