Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3039

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0108/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 164,16 € 02.06.2023 13.06.2023 Faktúra
DFBV/0079/23 Energie 6/23 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Špeciálna základná škola s materskou školou 51825775 7 517,00 € 02.06.2023 15.06.2023 Faktúra
DFBV/0078/23 Výkon zodpovednej osoby 6/23 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 42,00 € 01.06.2023 15.06.2023 Faktúra
DFBV/0077/23 HDMI káble 3ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 38,50 € 31.05.2023 05.06.2023 Faktúra
DFSJ/0106/23 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 81,58 € 30.05.2023 05.06.2023 Faktúra
DFBV/0076/23 USB hub 2ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Alza.sk s.r.o. 36562939 12,60 € 29.05.2023 15.06.2023 Faktúra
DFSJ/0105/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 301,62 € 26.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0075/23 Reproduktor JBL Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 257,90 € 26.05.2023 05.06.2023 Faktúra
DFSJ/0104/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 324,68 € 25.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0074/23 Vybavenie telocvične - športové náradie Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. 31633986 399,55 € 24.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0073/23 Doprava - splav SF Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 MT-Tour, s.r.o. 35952156 330,00 € 23.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFSJ/0103/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 362,82 € 22.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFSJ/0102/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 272,66 € 22.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0072/23 Čistiace a hygienické potreby ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 401,51 € 22.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0071/23 Zapožičanie kanoe a vodáckeho výstroja SF Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 R&R Slovakia s.r.o. 47086025 319,20 € 22.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFSJ/0101/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 341,00 € 22.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0070/23 Hádzanárska bránka 2ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Radislav Mašata 71319573 438,00 € 22.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFSJ/0100/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 562,18 € 19.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFSJ/0099/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 148,50 € 18.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFSJ/0098/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 593,85 € 17.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFSJ/0097/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 546,07 € 16.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0069/23 Odvoz bioodpadu 4/2023 ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 CMT Group s.r.o. 47372141 51,84 € 16.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFSJ/0096/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 227,14 € 16.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0068/23 Telefón 4/23 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,53 € 16.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0067/23 Signalizácia 4/23 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 58,55 € 16.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0066/23 Paušál 13.4.23-12.5.23 - prac. mobil Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,50 € 16.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0065/23 Služby počítačovej siete SANET 4-6/23 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 16.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFSJ/0095/23 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 91,04 € 15.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFSJ/0094/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 720,28 € 12.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFSJ/0093/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 664,54 € 12.05.2023 02.06.2023 Faktúra