Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0064/19 nájom +odpočet kopírky Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 75,78 € 20.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0070/19 nájom kopírky + kópie Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 94,00 € 28.03.2019 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0114/19 nájom +odpočet kopírky Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 84,73 € 02.05.2019 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0153/19 nájom +odpočet kopírky Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 95,34 € 29.05.2019 31.05.2019 Faktúra
DFBV/0182/19 nájom +odpočet kopírky Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 81,84 € 26.06.2019 28.06.2019 Faktúra
DFBV/0210/19 nájom+kópie - kopírka Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 73,43 € 19.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0232/19 nájom + kopírovanie Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 72,32 € 20.08.2019 26.08.2019 Faktúra
DFBV/0274/19 výmena valca v kopírke Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 228,00 € 19.09.2019 24.09.2019 Faktúra
DFBV/0297/19 nájom kopírok Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 83,77 € 03.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0331/19 nájom +odpočet kopírky Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 89,81 € 22.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0369/19 nájom kopírok + odpočet Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 79,62 € 22.11.2019 30.11.2019 Faktúra
DFBV/0420/19 nájom kopírok + odpočet Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 76,25 € 17.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0018/20 nájom a odpočet kopírok Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 104,71 € 28.01.2020 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0090/20 nájom rohoží Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 21,26 € 13.04.2020 29.04.2020 Faktúra
DFBV/0094/20 kopírka - nájom Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 70,56 € 17.04.2020 29.04.2020 Faktúra
DFBV/0093/20 kopírka - nájom Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 70,56 € 17.04.2020 29.04.2020 Faktúra
DFBV/0118/20 nájom + odpočet - kopírka Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 72,82 € 25.05.2020 01.06.2020 Faktúra
DFBV/0117/20 nájom + odpočet - kopírka Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 78,43 € 26.05.2020 01.06.2020 Faktúra
DFBV/0148/20 nájom kopírky + kópie Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 83,94 € 29.06.2020 01.07.2020 Faktúra
DFBV/0146/20 nájom kopírky + kópie Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 81,91 € 29.06.2020 01.07.2020 Faktúra
DFBV/0175/20 nájom +odpočet kopírok Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 73,28 € 28.07.2020 31.07.2020 Faktúra
DFBV/0197/20 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 73,24 € 28.08.2020 02.09.2020 Faktúra
DFBV/0131/18 kopírky - nájom Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT OFFICE s.r.o 31643183 73,99 € 21.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0168/17 prístrešok na nádoby šj Športové gymnázium 17337020 D.D.INOX 35906499 420,00 € 22.06.2017 26.06.2017 Faktúra
DFBV/0061/19 konzola nad dvere v sprchách Športové gymnázium 17337020 D.D.INOX 35906499 840,00 € 12.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0188/20 šatňové lavičky Športové gymnázium 17337020 Daffer, s.r.o 36320439 675,00 € 18.08.2020 25.08.2020 Faktúra
DFBV/0069/19 výmena výdajných okienok v šj Športové gymnázium 17337020 DATOM-DT 45332339 700,00 € 29.03.2019 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0124/19 výmena výdajných okienok v šj Športové gymnázium 17337020 DATOM-DT 45332339 774,79 € 09.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0283/19 výmena výdajných okienok v šj Športové gymnázium 17337020 DATOM-DT 45332339 1 640,70 € 26.09.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0406/19 učebné pomôcky - ŠG Športové gymnázium 17337020 DIONY SPORTS 28646959 347,27 € 10.12.2019 23.12.2019 Faktúra