Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4806

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0231/23 správa a údržba HW a SW Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 200,00 € 18.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFBV/0230/23 zámok Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 HALI store 52701948 10,90 € 18.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFBV/0227/23 telekomunikačné služby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,42 € 12.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFBV/0229/23 tepelná energia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 504,82 € 12.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFSJ/0269/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 1 031,72 € 12.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFSJ/0265/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 302,30 € 12.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFSJ/0270/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 108,00 € 12.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFSJ/0268/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 1 042,25 € 12.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFSJ/0262/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 341,00 € 12.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFSJ/0267/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 882,57 € 12.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFSJ/0266/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 758,83 € 12.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFSJ/0264/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 864,00 € 12.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFSJ/0263/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 3 247,14 € 12.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFBV/0228/23 telekomunikačné služby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,05 € 12.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFBV/0219/23 telekomunikačné služby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 104,00 € 08.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFBV/0226/23 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 821,34 € 07.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFSJ/0260/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 880,28 € 05.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFSJ/0259/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 341,55 € 05.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFSJ/0261/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 239,28 € 05.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFBV/0224/23 zemný plyn Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 26,00 € 05.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFBV/0225/23 čistiace potreby ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 2 938,70 € 05.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFBV/0221/23 tepelná energia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 860,00 € 04.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFBV/0223/23 elektrická energia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Západoslovenská energetika 36677281 1 400,00 € 04.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFBV/0222/23 správa prevádzka TEZ 9/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ekoterm s.r.o. 36704296 120,00 € 04.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFBV/0216/23 doprava Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Skabela s.r.o. 54654998 9,00 € 31.08.2023 08.10.2023 Faktúra
DFBV/0215/23 učebnice Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Skabela s.r.o. 54654998 1 506,40 € 31.08.2023 08.10.2023 Faktúra
DFBV/0213/23 materiál - údržba Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 IZOCOM 48246468 660,72 € 31.08.2023 08.10.2023 Faktúra
DFSJ/0258/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 113,98 € 31.08.2023 08.10.2023 Faktúra
DFSJ/0257/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 232,58 € 31.08.2023 08.10.2023 Faktúra
DFSJ/0256/23 pekárske výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 58,41 € 31.08.2023 08.10.2023 Faktúra