Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3756

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/042/24 zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 404,00 € 02.02.2024 04.03.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/037/24 prístup na online veľtrh stredných škôl Hotelová akadémia 31780466 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 60,00 € 01.02.2024 19.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/047/24 potraviny ŠJ - Šesták Hotelová akadémia 31780466 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 289,93 € 01.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/048/24 potraviny ŠJ - PEŠKO Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 507,17 € 01.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/050/24 potraviny ŠJ - framipek Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 30,91 € 01.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/049/24 potraviny - pracovisko PV -framipek Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 486,14 € 01.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/036/24 tlačivá k maturitám Hotelová akadémia 31780466 ŠEVT 31331131 103,28 € 01.02.2024 19.02.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/044/24 príslušenstvo k PC Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 484,68 € 31.01.2024 27.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/038/24 pracovné oblečenie ŠJ REMPO Hotelová akadémia 31780466 REMPO, s.r.o. 35819081 305,24 € 31.01.2024 27.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/035/24 potraviny ŠJ - Šesták Hotelová akadémia 31780466 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 35,68 € 29.01.2024 14.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/032/24 zemný plyn ŠJ Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 1 428,00 € 23.01.2024 14.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/031/24 zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 404,00 € 23.01.2024 14.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/033/24 potraviny - pracovisko PV - framipek Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 408,82 € 23.01.2024 14.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/028/24 potraviny - lunys Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 407,64 € 23.01.2024 14.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/029/24 potraviny ŠJ - Šesták Hotelová akadémia 31780466 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 749,31 € 23.01.2024 14.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/034/24 odvoz bioodpadu ŠJ Fresco plus Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 34,20 € 23.01.2024 14.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/030/24 potraviny ŠJ - PEŠKO Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 417,00 € 23.01.2024 14.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/027/24 modul eGovernment Hotelová akadémia 31780466 ASC Applied Software Consultants 31361161 288,00 € 22.01.2024 14.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/026/24 potraviny ŠJ - MIRAN Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 957,71 € 19.01.2024 14.02.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/024/24 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 53,90 € 18.01.2024 14.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/023/24 počítač - Lens Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 696,00 € 18.01.2024 14.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/025/24 potraviny ŠJ - PEŠKO Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 570,62 € 18.01.2024 14.02.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/022/24 oprava chladničky ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Mc TREE SR, a.s. 35759267 162,65 € 17.01.2024 14.02.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/020/24 zemný plyn - vyúčtovanie Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 142,75 € 17.01.2024 14.02.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/021/24 zemný plyn ŠJ - vyúčtovanie preplatok Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 -8 929,31 € 17.01.2024 27.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/019/24 mobilné telefóny - orange Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 92,18 € 16.01.2024 14.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/018/24 skúšky plynových zariadení, rozvodov Hotelová akadémia 31780466 Jozef Kiss 48342050 318,00 € 16.01.2024 14.02.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/016/24 vodné stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 591,06 € 15.01.2024 14.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/017/24 výmena predložiek - ŠKP Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 42,98 € 15.01.2024 14.02.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/613/23 príslušenstvo k PC Hotelová akadémia 31780466 Alza.sk s.r.o. 36562939 69,29 € 12.01.2024 15.01.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra