Faktúry
Počet záznamov: 3756
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/042/24 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 404,00 € | 02.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/037/24 | prístup na online veľtrh stredných škôl | Hotelová akadémia | 31780466 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o. | 52247040 | 60,00 € | 01.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/047/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 289,93 € | 01.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/048/24 | potraviny ŠJ - PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 507,17 € | 01.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/050/24 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 30,91 € | 01.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/049/24 | potraviny - pracovisko PV -framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 486,14 € | 01.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/036/24 | tlačivá k maturitám | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 103,28 € | 01.02.2024 | 19.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/044/24 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 484,68 € | 31.01.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/038/24 | pracovné oblečenie ŠJ REMPO | Hotelová akadémia | 31780466 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 305,24 € | 31.01.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/035/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 35,68 € | 29.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/032/24 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 1 428,00 € | 23.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/031/24 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 404,00 € | 23.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/033/24 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 408,82 € | 23.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/028/24 | potraviny - lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 407,64 € | 23.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/029/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 749,31 € | 23.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/034/24 | odvoz bioodpadu ŠJ Fresco plus | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 23.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/030/24 | potraviny ŠJ - PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 417,00 € | 23.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/027/24 | modul eGovernment | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 288,00 € | 22.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/026/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 957,71 € | 19.01.2024 | 14.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/024/24 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 53,90 € | 18.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/023/24 | počítač - Lens | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 696,00 € | 18.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/025/24 | potraviny ŠJ - PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 570,62 € | 18.01.2024 | 14.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/022/24 | oprava chladničky ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mc TREE SR, a.s. | 35759267 | 162,65 € | 17.01.2024 | 14.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/020/24 | zemný plyn - vyúčtovanie | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 142,75 € | 17.01.2024 | 14.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/021/24 | zemný plyn ŠJ - vyúčtovanie preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | -8 929,31 € | 17.01.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/019/24 | mobilné telefóny - orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,18 € | 16.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/018/24 | skúšky plynových zariadení, rozvodov | Hotelová akadémia | 31780466 | Jozef Kiss | 48342050 | 318,00 € | 16.01.2024 | 14.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/016/24 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 591,06 € | 15.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/017/24 | výmena predložiek - ŠKP | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 42,98 € | 15.01.2024 | 14.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/613/23 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 69,29 € | 12.01.2024 | 15.01.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |