Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4419

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3024117 údržbárske práce za 03/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RICHGUL 50994204 982,50 € 04.04.2024 09.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024116 PHL Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SLOVNAFT 31322832 159,18 € 04.04.2024 09.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024111 údržbársky materiál Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 IN-TECH PLUS 35878754 135,13 € 03.04.2024 09.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024115 obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 03/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RIGUL - Richard Guldan 14137160 300,00 € 03.04.2024 09.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024113 maliarsky materiál Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 A-Z COLORMIX 54386403 688,32 € 03.04.2024 09.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024114 služby technika BOZP a PO 03/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 LB Protect, Ledecký Boris 41493591 140,00 € 03.04.2024 09.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024112 čistiace potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter 35002174 150,12 € 03.04.2024 09.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024108 vývoz VOK Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Verejno-prospešný podnik Senec 35732814 300,00 € 03.04.2024 09.04.2024 Faktúra
3024109 prenájom kopírovacieho stroja 03/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MAJAX 44137419 298,98 € 03.04.2024 09.04.2024 Faktúra
3024110 darčekové poukážky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Lidl SR 35793783 2 500,00 € 03.04.2024 09.04.2024 Faktúra
3124007 oprava výťahu Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 PROFI Výťahy 47519045 151,80 € 03.04.2024 15.04.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
3024104 výkon zodpovednej osoby 04/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Osobnyudaj.sk 50528041 42,00 € 02.04.2024 09.04.2024 Faktúra
3024105 správa počítačovej siete 04/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 634,80 € 02.04.2024 09.04.2024 Faktúra
3024106 prenájom technológií 04/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 84,00 € 02.04.2024 09.04.2024 Faktúra
3024107 telefónne poplatky 04/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 e-Net 35860413 43,74 € 02.04.2024 09.04.2024 Faktúra
3024103 vodné, stočné, zrážky 03/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 637,33 € 27.03.2024 09.04.2024 Faktúra
3024096 mobil, Gallová 03/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,00 € 22.03.2024 27.03.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024097 mobil, Lukačovičová 03/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,05 € 22.03.2024 27.03.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024098 GSM brána 03/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 9,94 € 22.03.2024 27.03.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024099 mobil, Gašparová 03/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,00 € 22.03.2024 27.03.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024100 mobil, Lukačovičová 03/2024 - splátka Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 18,98 € 22.03.2024 27.03.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024101 nábytok Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MY DVA Slovakia 35937548 6 824,62 € 22.03.2024 02.04.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024102 nábytok Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MY DVA Slovakia 35937548 228,10 € 22.03.2024 02.04.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024095 záložný zdroj Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 457,20 € 20.03.2024 27.03.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024093 výmena obehového čerpadla Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ZILIZI 36728616 2 413,20 € 13.03.2024 18.03.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024092 elektrická energia 02/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ZSE Energia 36677281 4 868,89 € 13.03.2024 18.03.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024091 vyúčtovanie plynu 02/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 11 569,03 € 13.03.2024 18.03.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024094 záloha na plyn 03/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 13 156,00 € 13.03.2024 22.03.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
3024087 ubytovanie Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Drimelle 19693443 18,79 € 12.03.2024 15.03.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024086 ubytovanie Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Drimelle 19693443 18,79 € 12.03.2024 15.03.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra