Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4419

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3024033 údržbárske práce za 01/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RICHGUL 50994204 996,50 € 02.02.2024 12.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024031 prenájom technológií 02/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 84,00 € 02.02.2024 12.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024030 správa počítačovej siete 02/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 634,80 € 02.02.2024 12.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024029 telefónne poplatky 02/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 e-Net 35860413 43,74 € 02.02.2024 12.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024027 výkon zodpovednej osoby 02/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Osobnyudaj.sk 50528041 42,00 € 01.02.2024 12.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024028 ročný členský poplatok Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Združenie používateľov SADS SANET 17055270 33,00 € 01.02.2024 12.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024026 obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 01/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RIGUL - Richard Guldan 14137160 300,00 € 01.02.2024 12.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024023 služby technika BOZP a PO 01/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 LB Protect, Ledecký Boris 41493591 120,00 € 31.01.2024 02.02.2024 Faktúra
3024022 revízia komínov Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NAGY - kominárstvo 48316261 370,00 € 31.01.2024 02.02.2024 Faktúra
3024024 elektromateriál Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ŠUPLATA 35886927 420,88 € 31.01.2024 06.02.2024 Faktúra
3124002 el. ohrievač vody Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 LAVISI 36838829 596,56 € 31.01.2024 06.02.2024 Faktúra
3024025 maliarsky materiál Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 A-Z COLORMIX 54386403 79,30 € 31.01.2024 06.02.2024 Faktúra
3024021 vodné, stočné, zrážky 01/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 587,38 € 29.01.2024 06.02.2024 Faktúra
3024020 členský príspevok na rok 2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SOPK 30842654 250,00 € 25.01.2024 02.02.2024 Faktúra
3024019 transportný vozík Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 HORNBACH - Baumarkt SK 35838949 342,90 € 25.01.2024 29.01.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024016 čistiace potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter 35002174 933,71 € 24.01.2024 02.02.2024 Faktúra
3024015 záložný zdroj Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 276,00 € 24.01.2024 26.01.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024014 stojan, RAM Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 59,00 € 24.01.2024 26.01.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024018 prepravný vozík Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Internet Mall Slovakia 35950226 94,83 € 24.01.2024 29.01.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024017 osobná váha Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Internet Mall Slovakia 35950226 41,26 € 24.01.2024 29.01.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024013 výmena bojlerov Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RIGUL - Richard Guldan 14137160 435,00 € 23.01.2024 26.01.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024012 mobil, Lukačovičová 01/2024 - splátka Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 18,98 € 22.01.2024 26.01.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024011 mobil, Gašparová 01/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,00 € 22.01.2024 26.01.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024010 GSM brána 01/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 9,94 € 22.01.2024 26.01.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024009 mobil, Lukačovičová 01/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,00 € 22.01.2024 26.01.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024008 mobil, Gallová 01/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,00 € 22.01.2024 26.01.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
3124001 servis a revízie výťahov 01-03/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 PROFI Výťahy 47519045 156,96 € 16.01.2024 25.01.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024007 zatvárač s ramienkom Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KĽUČKA 46433996 240,00 € 16.01.2024 18.01.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024006 väzba - protokoly, triedne knihy Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 PLANIS, Ing. Miroslav Páleníček 40889653 74,00 € 12.01.2024 17.01.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024005 operačná pamäť Patriot, stropný držiak AlzaErgo Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 54,60 € 12.01.2024 17.01.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra