Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2693

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0012/24 realizácia verejného obstarávania k "havárie prípojky vody" Spojená škola Ostredková 53242726 TENDER GROUP 52101410 840,00 € 16.01.2024 02.02.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0009/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 AG FOODS 34144579 1 106,22 € 16.01.2024 27.01.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0011/24 prenájom objektu Spojená škola Ostredková 53242726 DOM ŠPORTU 35862289 665,50 € 16.01.2024 02.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0010/24 prenájom objektu Spojená škola Ostredková 53242726 DOM ŠPORTU 35862289 484,00 € 16.01.2024 02.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0003/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Bidfood 34152199 336,96 € 16.01.2024 27.01.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0009/24 hygienické potreby pre šj Spojená škola Ostredková 53242726 KAMIKO HYGIENE 45965340 507,54 € 16.01.2024 02.02.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0028/24 plyn Spojená škola Ostredková 53242726 Sloven.plynár.priem. 35815256 -1 195,92 € 15.01.2024 02.02.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0004/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 SENNI, s.r.o 46858415 63,84 € 15.01.2024 27.01.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0008/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MABONEX 31428819 8,15 € 15.01.2024 27.01.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0007/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MABONEX 31428819 1 716,10 € 15.01.2024 27.01.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0006/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 870,32 € 15.01.2024 27.01.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0005/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 1 492,61 € 15.01.2024 27.01.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0008/24 prenájom - atletická hala Spojená škola Ostredková 53242726 Športová hala Mladosť 35723025 858,00 € 15.01.2024 02.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0007/24 prenájom haly HUŠ Spojená škola Ostredková 53242726 Športová hala Mladosť 35723025 1 932,57 € 15.01.2024 02.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0006/24 voda Spojená škola Ostredková 53242726 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 398,36 € 15.01.2024 02.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0001/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 128,28 € 15.01.2024 27.01.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0002/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Stanislav a syn 17642434 76,80 € 15.01.2024 27.01.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0004/24 nájom mrazničky v šj Spojená škola Ostredková 53242726 MABONEX 31428819 0,30 € 12.01.2024 02.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0003/24 medaile na akciu "Naj športovec školy" Spojená škola Ostredková 53242726 Victory sport, spol.s.r.o 35774282 112,70 € 12.01.2024 02.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0005/24 kancelárske stoličky Spojená škola Ostredková 53242726 B2B Partner 44413467 250,80 € 12.01.2024 02.02.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0002/24 bezpečnostný certifikát Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 198,00 € 10.01.2024 02.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0001/24 zneškodnenie biologického odpadu Spojená škola Ostredková 53242726 GLOBAL GREEN 35790571 180,00 € 08.01.2024 02.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0446/23 elektrina Spojená škola Ostredková 53242726 Západoslov. elektrárne 36677281 74,00 € 31.12.2023 02.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0445/23 elektrina Spojená škola Ostredková 53242726 Západoslov. elektrárne 36677281 288,66 € 31.12.2023 02.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0444/23 prenájom tréningovej haly Spojená škola Ostredková 53242726 DOM ŠPORTU 35862289 761,75 € 31.12.2023 02.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0443/23 prenájom tréningovej haly Spojená škola Ostredková 53242726 DOM ŠPORTU 35862289 242,00 € 31.12.2023 02.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0440/23 poplatok za bezpečnostnú SIM Spojená škola Ostredková 53242726 JABLOTRON 31645976 10,76 € 29.12.2023 02.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0438/23 nájom rohoží Spojená škola Ostredková 53242726 Lindstrom 35742364 64,78 € 29.12.2023 02.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0441/23 telefóny Spojená škola Ostredková 53242726 T - Com 35763469 59,24 € 29.12.2023 02.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0439/23 plyn Spojená škola Ostredková 53242726 Sloven.plynár.priem. 35815256 1 294,81 € 29.12.2023 02.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra