Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4368

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0245/23 pohonné hmoty za jún Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SLOVNAFT 31322832 231,15 € 06.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFBV/0244/23 Telefónne poplatky, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 76,03 € 06.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFBV/0246/23 spracovanie mzdovej sgendy za jún Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VLADOVA ALENA 33837287 350,00 € 06.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFBV/0267/23 BUDERUS - zásobník vody Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MM EXPRES 54430348 2 752,26 € 03.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0243/23 materiál na údržbu, spotrebný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 296,71 € 03.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFBV/0242/23 kancelársky a spotrebný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KARPATY združenie 41027973 301,50 € 03.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFBV/0237/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 057,31 € 03.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFBV/0241/23 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 330,00 € 03.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFBV/0240/23 plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 2 566,00 € 03.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFBV/0239/23 záloha na plyn - integračné centrum Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 18,00 € 03.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFBV/0238/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 304,63 € 03.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFBV/0236/23 daň z nehnuteľnosti Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Obec Častá 00304701 42,97 € 03.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFBV/0253/23 nájomné IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Cirkevný zbor ECAV 34006818 483,00 € 01.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFBV/0234/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 216,00 € 29.06.2023 04.07.2023 Faktúra
DFBV/0233/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 248,36 € 29.06.2023 04.07.2023 Faktúra
DFBV/0235/23 oprava a montáž expanznej nádrže Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MM EXPRES 54430348 184,45 € 29.06.2023 04.07.2023 Faktúra
DFBV/0232/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 295,97 € 28.06.2023 04.07.2023 Faktúra
DFBV/0231/23 nedoplatok vodné Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 141,10 € 27.06.2023 04.07.2023 Faktúra
DFBV/0229/23 deratizácia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MARK 16 Millan Konfráter 40550192 222,00 € 26.06.2023 04.07.2023 Faktúra
DFBV/0227/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 312,60 € 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0226/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 99,72 € 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0228/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 296,01 € 21.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0225/23 elektrina dom na ul. Čsl.a. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 27,50 € 21.06.2023 23.06.2023 Faktúra
DFBV/0224/23 elektrina Harmónia + Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 1 313,15 € 21.06.2023 23.06.2023 Faktúra
DFBV/0223/23 vodné stočné, dom 2 Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 19,56 € 21.06.2023 23.06.2023 Faktúra
DFBV/0222/23 vodné, stočné Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 19,56 € 21.06.2023 23.06.2023 Faktúra
DFBV/0219/23 oprava gastro zariadenia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Gastro Hold s.r.o. 36353221 994,80 € 20.06.2023 23.06.2023 Faktúra
DFBV/0221/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 866,23 € 20.06.2023 23.06.2023 Faktúra
DFBV/0220/23 telegňfónne poplatky Orange Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 181,59 € 20.06.2023 23.06.2023 Faktúra
DFBV/0218/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 213,74 € 15.06.2023 21.06.2023 Faktúra