Faktúry
Počet záznamov: 4368
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0401/23 | osušky, plachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ULMA Dana Tichá | 35084791 | 1 072,80 € | 12.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 246,23 € | 12.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/23 | Vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 656,39 € | 12.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/23 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 310,00 € | 11.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 264,53 € | 11.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 871,66 € | 11.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0392/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 331,93 € | 10.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0391/23 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 10.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0389/23 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 96,09 € | 10.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0390/23 | Oprava mot. vozidla Cirroen | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 991,00 € | 10.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0388/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 946,76 € | 10.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0387/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 190,51 € | 06.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0386/23 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 566,00 € | 05.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0385/23 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 330,00 € | 05.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0383/23 | plyn na dome ul. ČSl. a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 215,03 € | 05.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0384/23 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 75,98 € | 05.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0381/23 | nájomné za IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 361,33 € | 05.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0380/23 | spracovanie mzdovej agendy za 9/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 05.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0382/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 322,24 € | 04.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0377/23 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 367,75 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0379/23 | kancelárske potreby, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 502,00 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0374/23 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 453,09 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0376/23 | elektrina dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 130,00 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0375/23 | elektrina dom Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 130,00 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0378/23 | revízia plynových kotlov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 700,80 € | 02.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0370/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 140,88 € | 28.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0372/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 170,48 € | 28.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0371/23 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 148,03 € | 28.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0367/23 | prenosné hasiace prístroje do nových objektov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | František Oboril | 22693122 | 899,46 € | 27.09.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0368/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 276,94 € | 27.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra |