Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2745

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0086/23 SVI - Licencia eKarta Rodiny - 1.5.2023 - 30.4.2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Juraj Gromoš 47230401 360,00 € 06.04.2023 02.05.2023 Faktúra
DFBV/0083/23 DSS - telefón, internet 3/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovak Telekom 35763469 68,23 € 05.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0084/23 GPS monitoring 3/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 53,40 € 05.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0082/23 Pohonné hmoty 3/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 SLOVNAFT, a.s. 31322832 202,00 € 04.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0077/23 Plyn 3/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 747,00 € 03.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0081/23 SVI - telefón 3/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 70,16 € 03.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0079/23 DSS - telefón 3/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 17,54 € 03.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0078/23 Servis akvária 3/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 BIOTOP 35807032 82,51 € 03.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0080/23 Tlač 3/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alfa office, s.r.o. 35955333 123,46 € 03.04.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0075/23 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 238,69 € 30.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0074/23 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Scandi s. r. o. 36642983 585,41 € 30.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/0076/23 Výkon technika BOZP a PO, 3/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP 17333504 83,00 € 29.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/0073/23 Udržiavací poplatok MediCom, 1. polrok 2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 MediCom Software 36314005 107,00 € 27.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0072/23 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TZMO Slovakia s.r.o. 36546127 882,52 € 23.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0071/23 SVI - laminovačka Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 COMERT s.r.o. 17318793 88,39 € 14.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0070/23 Spaľovanie nemocničného odpadu 2/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 16,00 € 10.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0069/23 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 188,39 € 09.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0068/23 Odvoz zdravotníckeho odpadu 2/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Peter Májek 40706061 60,00 € 09.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0065/23 Elektrina 2/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 622,56 € 08.03.2023 06.04.2023 Faktúra
DFBV/0063/23 Pranie a žehlenie 2/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 WASCO - družstvo 48079707 2 396,35 € 08.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFBV/0066/23 Mesačná kontrola EPS, 3/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 57,40 € 08.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0067/23 Strava pre klientov 2/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 DSS pre deti a dospelých INTEGRA 30843251 2 451,50 € 08.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0064/23 Odvoz bioodpadu 12/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 51,84 € 08.03.2023 13.03.2023 Faktúra
DFBV/0061/23 Pohonné hmoty 2/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 SLOVNAFT, a.s. 31322832 220,20 € 06.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0055/23 Vodárne 2/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 321,34 € 06.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0057/23 Inzercia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Profesia, spol. s r. o. 35800861 478,80 € 06.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFBV/0062/23 DSS - telefón, internet 2/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovak Telekom 35763469 67,13 € 06.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFBV/0056/23 Odvoz bioodpadu 2/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 51,84 € 06.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0059/23 SVI - telefón 2/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 73,01 € 06.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFBV/0058/23 DSS - telefón 2/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 13,16 € 06.03.2023 16.03.2023 Faktúra