Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9780
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0017/24 | Oprava a kontrola chladiacich boxov. Oprava kompresora chladiaceho boxu a servisná prehliadka repasovaného chladiaceho boxu pri rampe. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Adrián Danter | 34446800 | 710,00 € | 07.02.2024 | 17.02.2024 | Objednávka | |||||
VO/0018/24 | Zabezpečenie barmanského kurzu - suroviny | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 0,00 € | 07.02.2024 | 20.02.2024 | Objednávka | |||||
VO/0019/24 | Aktualizácia ASC agendy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 440,00 € | 07.02.2024 | 20.02.2024 | Objednávka | |||||
VO/0020/24 | Celoročné predplatné odbornej dokumentácie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 1 000,00 € | 07.02.2024 | 20.02.2024 | Objednávka | |||||
VO/0021/24 | Knihy 130ks - literatúra | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | D. Orys, s.r.o. | 50282603 | 1 644,50 € | 07.02.2024 | 20.02.2024 | Objednávka | |||||
VO/0022/24 | Cestovné poistenie lyžiarsky výcvik | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 137,70 € | 07.02.2024 | 20.02.2024 | Objednávka | |||||
VO/0023/24 | Oprava pokazených gastro zariadení v školskej kuchyni – plynovej panvice a miesiča cesta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Peter Mráz PM GASTRO | 41785665 | 180,00 € | 07.02.2024 | 20.02.2024 | Objednávka | |||||
24DP025 | Pranie a žehlenie bielizne 2024 01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 243,80 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
24DP022 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 205,54 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
24DP020 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 320,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
24DP021 | veniec | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 130,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
24DP026 | odvoz a likvidácia odpadu 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 466,56 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
24DP017 | Flexilink W 2024/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
24DP027 | Čistiace prostriedky a spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 518,97 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
24DP023 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
24DP019 | IT-Care 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
24DP016 | Výkon zodpovednej osoby za 2023/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
24DP024 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
24DP018 | Zabezpečenie upratovacích prác | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 1 000,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
VO/0012/24 | Kytica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 130,00 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Objednávka |