Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9784

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
24DŠJ057 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 325,44 € 18.03.2024 20.03.2024 Faktúra
24DŠJ059 za materiál BAKE & MORE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BAKE & MORE, s.r.o. 47510722 89,70 € 18.03.2024 20.03.2024 Faktúra
VO/0037/24 Právne služby – ukončenie dodávateľských zmlúv. Nutné konzultácie s právnikom ohľadom otázok súvisiacich s ukončením činnosti organizácie. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BUČKO & PARTNERS s.r.o 53968191 600,00 € 18.03.2024 01.04.2024 Objednávka
VO/0039/24 Poistenie osôb - cestovné poistenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 24,91 € 18.03.2024 10.04.2024 Objednávka
VO/0040/24 Čistiace a hygienické prostriedky prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tibor Varga TSV Papier 32627211 2 381,56 € 18.03.2024 10.04.2024 Objednávka
VO/0038/24 Cestovné poistenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 57,99 € 18.03.2024 11.04.2024 Objednávka
24DŠJ056 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 274,56 € 15.03.2024 20.03.2024 Faktúra
24DŠJ055 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 128,84 € 15.03.2024 20.03.2024 Faktúra
24DŠJ054 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 28,56 € 15.03.2024 20.03.2024 Faktúra
24DP075 voda 2024/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 11 940,92 € 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
24DP076 Výmena PVC podlahy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ND-PODLAHY s.r.o. 51481723 3 935,34 € 14.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
24DP077 elektrika 2024/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 7 037,69 € 14.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
24DP078 plyn 2024/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 26 368,94 € 14.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
24DP072 Pranie a žehlenie bielizne 2024 02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR 00683191 260,45 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra
24DP070 prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Z+M servis a.s. 44195591 222,76 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra
24DP063 Virtuálna knižnica Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra
24DP065 montáž brano ZB2 služovný výťah, montáž brano ľavý výťah Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 120,00 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra
24DP073 poplatky za telekomunikačné služby 2024/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 160,22 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra
24DP074 telefón, internet 2023/03 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 544,28 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra
24DP071 PHM 2024/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 154,34 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra