Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9784

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
24DP069 odvoz a likvidácia odpadu 2024/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 495,12 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra
24DP064 čistiace prostriedky, kancelársky a všeobecný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tibor Varga TSV Papier 32627211 1 624,81 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra
24DP066 Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KARENIS s.r.o. 36552437 120,00 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra
24DP067 IT-Care 2024/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ANEXO Systems spol. s r.o. 35716525 720,00 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra
24DP062 Výkon zodpovednej osoby za 2023/03 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 sosobnyudaj.sk,sr.o. 50528041 72,00 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra
24DP068 Zabezpečenie upratovacích prác Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tatiana Zakharova - Olimp 53791860 1 000,00 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra
24DŠJ053 za materiál Heskofruit Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Heskofruit s. r. o. 50194160 296,36 € 11.03.2024 14.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
24DP060 prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Z+M servis a.s. 44195591 422,71 € 07.03.2024 12.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
24DP061 Poolmax chlór tekutý, pH mínus tekutý Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 B.P.A - spol. s r.o. 31359183 798,00 € 07.03.2024 12.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
24DP059 Flexilink W 2024/03 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 402,00 € 07.03.2024 12.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
VO/0034/24 Zabezpečenie upratovania - školy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tatiana Zakharova - Olimp 53791860 1 000,00 € 01.03.2024 13.03.2024 Objednávka
VO/0035/24 Čistiace a dezinfekčné prostriedky, kancl. potreby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tibor Varga TSV Papier 32627211 1 624,81 € 01.03.2024 13.03.2024 Objednávka
VO/0036/24 Oprava transformačnej stanice TS 000-573. Nutné opraviť na základe výzvy Západoslovenskej distribučnej, a.s. nefunkčný merací transformátor napätia pre splnenie podmienok dodávky elektrickej energie. Vykonanie tiež drobných opráv trafostanice počas jej vypnutia. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NZES energy s.r.o. 47076097 4 761,49 € 01.03.2024 13.03.2024 Objednávka
24DŠJ050 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 205,08 € 29.02.2024 04.03.2024 Faktúra
24DŠJ049 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 190,67 € 29.02.2024 04.03.2024 Faktúra
24DŠJ047 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 189,13 € 29.02.2024 04.03.2024 Faktúra
24DŠJ048 za materiál BAKE & MORE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BAKE & MORE, s.r.o. 47510722 60,00 € 29.02.2024 04.03.2024 Faktúra
24DT015 za tovar BAKE & MORE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BAKE & MORE, s.r.o. 47510722 1 191,91 € 29.02.2024 04.03.2024 Faktúra
24DP055 Služby technika OPP a BOZP 2024/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 266,00 € 29.02.2024 05.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
24DP054 Hospodárenie, prevádzka a administratíva - febr. 24 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 46,65 € 29.02.2024 05.03.2024 Faktúra